同學(xué)你好 那就紅沖暫估的 然后再按照發(fā)票入賬
21年底成本發(fā)票不夠,需要暫估,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本100萬 貸應(yīng)付賬款~暫估應(yīng)付款100萬。22年1月沖暫估,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-100萬 貸應(yīng)付賬款~暫估應(yīng)付款-100萬。老師對(duì)不?還需要做什么賬務(wù)處理?
2022年暫估的分錄暫估的分錄借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本2萬,貸應(yīng)付賬款暫估2萬;2023年發(fā)票來了5千,現(xiàn)在分錄怎么寫?求分錄小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
去年暫估的成本20萬,現(xiàn)在2023年發(fā)票來了,分錄怎么寫?當(dāng)時(shí)暫估借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款暫估
老師,你好。2022年成本不夠,2022年12月暫估借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本8萬 貸 應(yīng)付賬款—應(yīng)付暫估款8萬 2023年3月來了發(fā)票10萬,怎么處理?
郭老師,你好。2022年成本不夠,不知道哪家公司可以給我們開票,老板說他會(huì)找到成本票,所以在2022年12月暫估了一筆,借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本8萬 貸 應(yīng)付賬款—應(yīng)付暫估款8萬 2023年3月來了發(fā)票10萬,是A公司開給我們的,要怎么做賬務(wù)處理呢?
就是我們公司之前開業(yè)時(shí)賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),2023年一筆2萬現(xiàn)金,2024年又一筆2萬現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計(jì)工資申報(bào)了36620,還有做車輛使用費(fèi)用1255.45這個(gè)還有發(fā)票呢(每個(gè)月計(jì)提和支付記錄)每一筆記錄都是借:庫(kù)存現(xiàn)金20000 貸:其他應(yīng)付款20000 這要怎樣調(diào)整比較合適(營(yíng)業(yè)外收入合適,還是實(shí)收資本合適)
我公司因?yàn)橛泻贤m紛,律師讓提供某個(gè)員工的社保證明,該怎么提供
老板借現(xiàn)金3000怎么做憑證
老師,我接外賬回來,發(fā)現(xiàn)這一張發(fā)票單獨(dú)放著,是24年7月份開的一張發(fā)票,但是在24年7月份這個(gè)錢已經(jīng)付出去了,這張發(fā)票卻單獨(dú)放著,我怎么查她24年有沒有把這張發(fā)票做賬啊
新成立的公司社保還沒開戶呢,3月下旬開業(yè),有個(gè)員工4月和5月月薪都是6000,都是公司賬戶發(fā)的,有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
員工聚餐直接記去管理費(fèi)用福利費(fèi),還是要通過應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)核算?
我根據(jù)外賬會(huì)計(jì)23年10月份憑證做的賬,我做完以后我10月底的資產(chǎn)負(fù)債表和她給我的報(bào)表會(huì)差個(gè)93000,電子稅務(wù)系統(tǒng)里也收到93000的發(fā)票,但是我怎么都找不到為什么會(huì)和外賬會(huì)計(jì)給的資產(chǎn)負(fù)債表差93000,她的預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款都比我多個(gè)93000,我該怎么做賬
固定資產(chǎn)的科目余額,賬面價(jià)值,和賬面凈值有什么區(qū)別?怎么記憶?
(4)甲公司用一批自產(chǎn)藥品換取戊公司某辦公樓1至2層兩年的使用權(quán),該批藥品對(duì)外銷售價(jià)格為1200萬元;若采用一次性支付兩年租金的方式,辦公樓兩年租金的市場(chǎng)價(jià)格為1100萬元。協(xié)議約定的租賃期自2×20年1月1日至2×21年12月31日。甲公司于2×19年12月10日向戊公司一次性交付藥品。2×20年1月1日與戊公司辦理了辦公樓交接手續(xù)。 問題:編制甲公司2019度相關(guān)會(huì)計(jì)分錄
上月申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,沒注意到忘記填社保費(fèi)扣除費(fèi)用,導(dǎo)致多交了個(gè)稅,怎么辦
不是應(yīng)該用以前年度損益調(diào)整嗎?
同學(xué)你好 這個(gè)不用以前年度損益調(diào)整