同學(xué)你好 那你得調(diào)增哦 必須要匯算清繳之前來發(fā)票才不用調(diào)增
建筑業(yè)去年12月暫估成本46250元,匯算清繳時(shí)沒有調(diào)增,7月收到發(fā)票48000,可以不再調(diào)整匯算清繳,直接入賬嗎?多出來的差額怎么辦
老師好,暫估的成本今年發(fā)票還沒有收全,可以等下年發(fā)票收全時(shí)(匯算清繳前)再?zèng)_回嗎?
您好,老師,去年暫估的研發(fā)費(fèi)用,匯算清繳前沒有來票,有什么辦法不沖掉研發(fā)費(fèi)嗎,匯算清繳后再來票可以嗎
您好,老師,我們?nèi)ツ陼汗赖难邪l(fā)費(fèi)匯算清繳前沒來發(fā)票,但是想留住這部分研發(fā)費(fèi),怎么處理,能匯算清繳以后再來嗎
暫估勞務(wù)費(fèi) 第二年匯算清繳結(jié)束之前都開不進(jìn)來發(fā)票,可以等到匯算清繳以后開進(jìn)來發(fā)票再?zèng)_銷嗎
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無票成本有10萬, 去年利潤有五萬 ,我們的高新企業(yè)費(fèi)用有1萬,要怎么算匯算要交多少稅
那當(dāng)年的會(huì)計(jì)科目是不是也要把研發(fā)費(fèi)改了,要不然研發(fā)費(fèi)不就多了嗎
嗯 你可以直接紅沖了暫估的
跨年紅沖不是用以前年度損益調(diào)整科目嗎,要不然不就影響今年的研發(fā)費(fèi)
現(xiàn)在想留住去年的研發(fā)費(fèi),是因?yàn)檠邪l(fā)費(fèi)比例要達(dá)標(biāo),有什么好辦法
嗯 要用以前年度損益調(diào)整
那就是今年沖用以前年度損益調(diào)整,去年研發(fā)費(fèi)科目必須也要調(diào)出來,調(diào)到別的科目里
這個(gè)可以轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用