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Q

員工報銷代墊的下午茶費用或者是代墊公司買的零食費用要做賬分錄是什么?

2023-05-30 20:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-05-30 21:01

學員朋友您好,借:管理費用-福利費等科目,貸:應付職工薪酬-職工福利費,借:應付職工薪酬-職工福利費,貸:銀行存款

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快賬用戶7586 追問 2023-05-30 21:14

那一個員工報銷先墊付的這些費用,我從公戶上轉給這個員工時是借:應付職工薪酬-福利費,貸:銀行存款嗎?

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齊紅老師 解答 2023-05-30 21:19

學員您好,是的,對的

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快賬用戶7586 追問 2023-05-31 09:39

那這個不是一個員工的,是公司整個員工的呢?這個需要報稅的嗎?怎么報?

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齊紅老師 解答 2023-05-31 10:13

同學您好,分不清個人受益情況不需報稅

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快賬用戶7586 追問 2023-05-31 16:20

那為什么不能是借:管理費用-福利費 貸:其他應付款-某員工 報銷時:借其他應付款-某員工 貸:銀行存款?

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齊紅老師 解答 2023-05-31 16:22

同學您好,要匯總人工費用通過應付職工薪酬統(tǒng)一核算

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學員朋友您好,借:管理費用-福利費等科目,貸:應付職工薪酬-職工福利費,借:應付職工薪酬-職工福利費,貸:銀行存款
2023-05-30
應交稅費-個稅,可轉為營業(yè)外收入
2025-06-13
你好,這個是不能去另外一家公司報銷。
2021-09-22
同學你好 1借應收賬款-價款%2B稅款%2B代墊運費 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費-應交銷項 貸:銀行存款 或者分開寫 2借:應收賬款-代墊運費 貸:銀行存款 這兩個分錄都對吧——是對的 如果不涉及銷售貨物甲幫已代墊運費 3甲方:借:其他應收款-代墊運費 貸:銀行存款 借庫存現(xiàn)金 貸:其他應收款-代墊運費 4乙方: 借:其他應付款-代墊運費 貸:庫存現(xiàn)金嗎 這四個分錄是該這么寫嗎?——是的; 老師講課視頻上3分錄用的是其他應付款呢為什么——如果這前甲與乙有業(yè)務發(fā)生,而且最初是用其他應付款科目核算的,那么后面發(fā)生的業(yè)務也是用其他應付款的;
2020-08-30
您好,第二步分錄: 借:銷售費用—辦公費 貸:其他應付款—員工墊付 是依據(jù)權責發(fā)生制做的 4.8取得發(fā)票沖回分錄 借:銷售費用—辦公費(負) 貸:其他應付款—員工墊付 (負) 再按發(fā)票做分錄 借:銷售費用—辦公費 (正) 進項稅 (正) 貸:其他應付款—員工墊付 (正)
2024-05-08
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