你好 借:管理費用---福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬 等到給錢的時候 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款
老師,支付員工的差旅報銷,之前沒有預(yù)借差旅費,員工個人先墊付的費用,回來后銀行付款報銷,這個怎么做賬呀?
老師 公司報銷員工景點旅游的門票費用 怎么做賬啊 是員工先墊付再報銷的
員工報銷的費用,屬于合作公司應(yīng)該承擔(dān)的費用,但公司先墊付報銷,合作單位再把款項打給公司,怎么做賬
老師,您好,我公司組織了符合公司條件的員工去旅游,員工拿著旅游的車票住宿費旅游門票報銷,可以按福利費記賬嗎,需要合并到工資里面報個稅嗎
老師,公司日常差旅費、餐費、福利費等費用,員工自己先墊付,后面再找公司公賬報銷可以嗎
使用權(quán)資產(chǎn)原值匯算清繳時要填到資產(chǎn)折舊明細表原值里面嘛
員工在我們公司社保交到了4月份(一直交著,沒有斷過),換單位可以補交原來月份嗎?投標需要
出口退運時,之前收到的出口退稅現(xiàn)在返還,怎么做會計處理
老師,珠寶店個體戶開普票稅點是1個點嗎?
2024年度企業(yè)匯算清繳,報送財務(wù)報表是把24.12期的報表再報送一遍嗎?
往來款賬戶中收到一筆獎勵金2萬元,收到的時候記賬為借:銀行存款貸:其他應(yīng)付款最后用來購買了電腦,需要做固定資產(chǎn)如何記賬?政府單位需要遵循政府會計制度
老師您好,我公司24年盈利10萬,在25年1月已經(jīng)繳納企業(yè)所得稅,但在24年12月沒有計提所得稅,在25年1月份計提的,因此24年4季度財務(wù)報表中所得稅為0,匯算清繳的年度財務(wù)報表中所得稅需要更正嗎?
老師,我現(xiàn)在4月份的單據(jù)都在系統(tǒng)上做完賬了,接下去要做什么,是不是要結(jié)轉(zhuǎn)損益,結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候我憑證上的日期是不是填2025.3.30,就是單據(jù)在系統(tǒng)上做完接下去改做啥幫我回答一下,第二個問題是醫(yī)社保當(dāng)月就扣款了,我入系統(tǒng)的時候可不可以計提和分錄兩張憑證都寫一樣的日期,比如2025.4.18付款的,那我計提的分錄憑證上日期也寫這個日期可以嗎,就這兩個問題,麻煩老師細一點幫我解答一下哦,我是新手
城鎮(zhèn)土地使用稅應(yīng)誰申報啊,老師。
甲公司為增值稅一般納稅人,2024年第一季度該公司發(fā)生的固定資產(chǎn)相關(guān)業(yè)務(wù)如下: (1)1月8日,甲公司購入一臺需要安裝的生產(chǎn)設(shè)備,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的銷售價格為2500萬元、增值稅稅額為325萬元,另支付安裝費20萬元(不考慮增值稅),全部款項以銀行存款支付,該設(shè)備預(yù)計可使用年限為10年,預(yù)計凈殘值為50萬元,采用直線法計提折舊,當(dāng)月達到預(yù)定可使用狀態(tài)。 (2)2月15日,甲公司對其一條生產(chǎn)線進行更新改造,該生產(chǎn)線的原價為2000萬元,已計提折舊1200萬元,改造過程中發(fā)生資本化支出700萬元,被替換部件的原價為100萬
老師我沒說清楚 不是本單位的職工,是其他公司員工到我公司出差
公司出錢帶他們?nèi)ネ鎯?
那你這個是要作為業(yè)務(wù)招待費的
那分錄應(yīng)該怎么做呢老師
借:管理費用---業(yè)務(wù)招待費 貸:銀行存款