建筑物過(guò)戶的時(shí)間 交接的時(shí)間

老師您好,籌備上市的公司,我看有些上市公司確認(rèn)收入是按開(kāi)發(fā)票時(shí)間點(diǎn)確認(rèn)收入的,有些又以出貨后對(duì)方簽字收貨的回單來(lái)確認(rèn)收入繳納稅款,請(qǐng)問(wèn)到底應(yīng)該以哪個(gè)時(shí)間點(diǎn)來(lái)確認(rèn)收入呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)2022年簽的合同,2022年12月收到款,2023年開(kāi)發(fā)票給對(duì)方公司,請(qǐng)問(wèn)我公司是2022年12月確認(rèn)收入?還是2023年開(kāi)發(fā)票后確認(rèn)收入?
老師好!我們?cè)?月份收到的租金收入是150萬(wàn)(是2023年下半年的租金收入)款已到賬,請(qǐng)問(wèn)收入可以在下半年按月確認(rèn)嗎?收到款時(shí):借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 應(yīng)交稅費(fèi) 等到6月份確認(rèn)收入時(shí):借:預(yù)收賬款 25萬(wàn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 25萬(wàn) 每個(gè)月都按此確認(rèn) 這樣可以嗎老師 謝謝!
請(qǐng)問(wèn):我們公司在23年11月與新房東簽了廠房租賃合同,合同約定從24年1月起收租,免租期2個(gè)月即23年11月12月不收費(fèi),年租金42萬(wàn),房東在23年11月開(kāi)票42/12=3.5萬(wàn)發(fā)票過(guò)來(lái),即約定的24年1月的租金;請(qǐng)問(wèn)我是將23年11月的發(fā)票放入24年1月入賬還是11月入賬42/(12+2)=3萬(wàn);如果24年1月入賬,并從24年1月起計(jì)提費(fèi)用,處理上發(fā)票與計(jì)提一致方便;但涉及到跨年發(fā)票,如果放在24年會(huì)被認(rèn)定為為不合理嗎?
我們是一般納稅人建筑公司,為了分期確認(rèn)收入23年1、2、3、4月都給甲方開(kāi)了發(fā)票,但是甲方閑開(kāi)的太早了不給掛賬,讓24年元月份以后再開(kāi),那我們23年1234月開(kāi)給甲方的票跨年到24年再作廢可以嗎,還是必須今年開(kāi)的要在當(dāng)年作廢
什么是遞延所得稅,能舉例說(shuō)明嗎
這個(gè)怎么解釋?看不懂
請(qǐng)問(wèn)老師,出口發(fā)票已經(jīng)開(kāi)了,但是進(jìn)項(xiàng)票不夠退稅的,還需要在出口系統(tǒng)里面申報(bào)0退稅嗎,截止到什么時(shí)候要申報(bào)完?
流水清單中的自定義是什么意思?有沒(méi)有實(shí)際入帳?
稅二,老師這租賃商鋪印花稅的記稅依據(jù)是多少呢?
個(gè)稅中的社保金額怎么填
老師您好,請(qǐng)問(wèn)一下,我們九月產(chǎn)品入庫(kù)100件,總訂單是500件,當(dāng)月在產(chǎn)品按照完工進(jìn)度70%乘400等于280件,入庫(kù)加上暫估折算一共380件,相當(dāng)于還有余額120件,等10月份完工入庫(kù)300件,在產(chǎn)品折算100件,相當(dāng)于10月份入庫(kù)多少件呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)查賬的個(gè)體戶,人員申報(bào)工資有限制嗎?我有個(gè)個(gè)體戶,應(yīng)該有二三十個(gè)人
我們是外貿(mào)公司,供貨商有的是兩個(gè)省份的,那境內(nèi)貨源地怎么寫(xiě)?
這道題的解題思路是什么?


老師請(qǐng)問(wèn)下相關(guān)依據(jù)可以嗎,謝謝
根據(jù)國(guó)稅函〔2008〕875號(hào)文件,銷售商品需同時(shí)滿足以下條件方可確認(rèn)收入: 合同已簽訂,商品所有權(quán)主要風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬轉(zhuǎn)移至購(gòu)貨方 企業(yè)未保留繼續(xù)管理權(quán)或有效控制 收入金額及成本可可靠計(jì)量
老師《增值稅條例》:發(fā)生應(yīng)稅銷售行為,為收訖銷售款當(dāng)天,這可以理解成收到貨款時(shí)確認(rèn)收入?
收入和增值稅的時(shí)間不一樣,如果你合同里面約定了預(yù)收款,那你在預(yù)收的時(shí)候就得交增值稅了。 建筑物沒(méi)有轉(zhuǎn)移給他的情況下,不確認(rèn)收入,借銀行存款,貸預(yù)收賬款,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。