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老師您好,一般納稅人收到進項發(fā)票,做到了待認(rèn)證進項稅額里,每月認(rèn)證后轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅進項,這樣的話,每個月是否還要做進項稅額的轉(zhuǎn)出?

2023-05-30 19:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-30 19:46

你好,每個月需要根據(jù)進項稅額,銷項稅額做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)分錄?

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快賬用戶3034 追問 2023-05-30 19:47

請問會計分錄怎么做?我現(xiàn)在有點混亂了

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齊紅老師 解答 2023-05-30 19:47

你好,是根據(jù)進項稅額,銷項稅額做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)分錄 ??

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快賬用戶3034 追問 2023-05-30 19:55

比如我這邊收到進項發(fā)票: 借:庫存商品 應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅額 貸:應(yīng)付賬款 認(rèn)證發(fā)票后, 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進) 貸:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅額 開具專票后 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷) 銷項轉(zhuǎn)出: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷) 貸:應(yīng)交增值稅-未交增值稅 您幫忙看看我哪里還有問題?這樣的話進項還要轉(zhuǎn)出嗎?

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齊紅老師 解答 2023-05-30 19:56

你好,最后一筆結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額), 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

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快賬用戶3034 追問 2023-05-30 20:05

增值稅繳納的時候: 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款 是這樣做嗎?

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齊紅老師 解答 2023-05-30 20:06

你好,是的,是這樣的

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快賬用戶3034 追問 2023-05-30 20:10

老師我又看了一遍,發(fā)現(xiàn)一個問題,我上面銷項稅額轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)到未交增值稅里,您下面的會計分錄轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),我的是不是有問題? 要轉(zhuǎn)到未交增值稅里?

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齊紅老師 解答 2023-05-30 20:12

你好,你是指哪個分錄有問題呢???

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快賬用戶3034 追問 2023-05-30 20:14

銷項轉(zhuǎn)出: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷) 貸:應(yīng)交增值稅-未交增值稅 然后您說最后一筆結(jié)轉(zhuǎn)是: 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額), 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 我的銷項轉(zhuǎn)出分錄是不是也要,轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)?

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齊紅老師 解答 2023-05-30 20:15

你好,銷項稅額是 先結(jié)轉(zhuǎn)到?應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),然后結(jié)轉(zhuǎn)到?應(yīng)交增值稅—未交增值稅,這個順序是不能亂的

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快賬用戶3034 追問 2023-05-30 20:22

好的,那麻煩老師幫忙確認(rèn)一下整個會計分錄吧,多謝了 借:庫存商品 應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅額 貸:應(yīng)付賬款 認(rèn)證發(fā)票后, 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進) 貸:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅額 開具專票后 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷) 銷項轉(zhuǎn)出: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 結(jié)轉(zhuǎn): 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷), 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進), 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 繳納: 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款

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齊紅老師 解答 2023-05-30 20:23

你好 銷項轉(zhuǎn)出: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 結(jié)轉(zhuǎn): 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷), 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進), 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 兩筆只需要做后面一筆分錄就是了?

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快賬用戶3034 追問 2023-05-30 20:27

好的,我知道了,我重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)了。 多謝老師回復(fù),祝您工作順利!

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齊紅老師 解答 2023-05-30 20:27

祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以評價,謝謝。

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你好,每個月需要根據(jù)進項稅額,銷項稅額做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)分錄?
2023-05-30
待認(rèn)證進項稅額年底不需要處理,等你認(rèn)證的當(dāng)月在做處理!
2024-01-25
你好,月末未認(rèn)證的進項稅額,發(fā)票入賬的時候,直接這樣 就是了? 借:庫存商品或原材料??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進項稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目
2023-05-11
您好,簡易計稅,這個是不能抵扣的
2021-08-31
您好,第一這個是否結(jié)轉(zhuǎn)都是可以的,看您的做賬習(xí)慣,第二沒認(rèn)證 只計入待認(rèn)證進項稅額 認(rèn)證了 下轉(zhuǎn)到進項稅額呢
2021-04-01
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