您好同學(xué)是這樣做的哈
我們當(dāng)月收到的專票本月不想勾選認(rèn)證,做憑證的時(shí)候可以直接將發(fā)票稅金計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)科目嗎?還是先計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅),賬務(wù)和當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)勾選保持一致?
發(fā)票勾選認(rèn)證的時(shí)候選擇的退稅不抵扣,在貨品入庫的時(shí)候稅額說入在待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額里面,勾選之后可以直接做借:問在賬務(wù)上可以不抵扣的發(fā)票在待抵扣認(rèn)證的科目里面,可以直接做借:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
你好老師,我想問一下關(guān)于增值稅進(jìn)項(xiàng)與銷項(xiàng)的問題 1、取得進(jìn)項(xiàng)票時(shí):借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅),然后到次月初再在系統(tǒng)里面進(jìn)行勾選,勾選后再借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅),貸應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅),這樣做對嗎?也就是說當(dāng)月取得的進(jìn)項(xiàng)票只能在次月才能進(jìn)行抵扣是嗎?
老師,月初做賬的時(shí)候,發(fā)票拿到了,是要勾選以后才能寫 借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 貸:應(yīng)付賬款嗎?如果不勾選進(jìn)項(xiàng) 是要寫 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 嗎?
老師您好,我在4月6日勾選認(rèn)證了3月的發(fā)票,勾選發(fā)票會計(jì)分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,這筆是做到4月還是3月啊?
2024.7.1之前注冊的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會有什么后果?
老師你好,請問高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會影響未分配利潤對嗎?
老師,請問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請問老師,農(nóng)場品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計(jì)算9抵扣嗎
請樸老師解答,老師43題中,我記得有個知識點(diǎn),去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個知識點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個月發(fā)工資了,申報(bào)個稅了,他有專項(xiàng)附加扣除,第二個月才弄的,會不會導(dǎo)致第一個月多扣稅?會影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財(cái)管與會計(jì),怎么計(jì)算分?jǐn)?shù)
退稅申報(bào),導(dǎo)入報(bào)關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫的出口發(fā)票號碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號碼呢