對(duì)的是的,正確的是這么做。
關(guān)于待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,月末我需要結(jié)轉(zhuǎn)到下個(gè)月嗎,本月我是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),我入賬了 沒有發(fā)票平臺(tái)認(rèn)證
老師,企業(yè)當(dāng)月收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票未認(rèn)證抵扣,進(jìn)待認(rèn)證科目,月末需要把待認(rèn)證轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅中嗎
收到本月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票本月認(rèn)證,增值稅計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) ?收到本月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票未認(rèn)證計(jì)入應(yīng)交稅額_應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額) ?收到上月開出進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)入什么科目?
本月收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額做到待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅科目,由于本月沒有開具銷項(xiàng)發(fā)票,是否可以下月再認(rèn)證抵扣?下月認(rèn)證后,從待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅科目,這樣是否正確?
老師,公司收到一張代駕費(fèi)發(fā)票怎么入賬
老師 2月份收到對(duì)方30萬預(yù)付款 3月份給對(duì)方開票含稅金額為1899000 4月份給對(duì)方開票含稅金額為2365400 4月份收到對(duì)方120萬貨款 增值稅率為9% 怎么做會(huì)計(jì)科目
合伙企業(yè)無法區(qū)分經(jīng)營成本來呀,按什么比例計(jì)算成本費(fèi)用?。?/p>
老師你好,公司現(xiàn)在是一般納稅人,之前是個(gè)體工商戶勞務(wù)隊(duì),干的活還有150萬沒給,現(xiàn)在給錢必須打給公戶,錢到現(xiàn)在公司,往出支取可以正常支取,稅務(wù)有什么問題?(當(dāng)時(shí)開票都正常交稅了)
老師,沒有往返車票,外地的餐費(fèi)和住宿費(fèi)可以做福利費(fèi)嗎?
請(qǐng)問老師,24年暫估的固定資產(chǎn)發(fā)票沒開進(jìn)來,這個(gè)月匯算清繳是不是把計(jì)提的折舊費(fèi)調(diào)增,譬如計(jì)提了10萬的折舊,把這10萬調(diào)增,按10萬的5%交企業(yè)所得稅啊?
老師這題沒搞懂幫忙解析一下
合伙企業(yè)需要報(bào)工商年報(bào)嘛?
老師這題沒搞懂,幫忙解析一下
商貿(mào)公司買進(jìn)茶和包裝,開進(jìn)來發(fā)票分別是茶*六堡茶和紙制品*茶葉包裝兩種,賣出去帶茶的包裝時(shí)候該怎么開票呢?發(fā)票上分類編碼怎么選?
自然人電子稅務(wù)局,申報(bào)個(gè)稅時(shí),提示未填報(bào)專項(xiàng)附加扣除,是否為必須填報(bào)項(xiàng)?如果不填,是否能正常申報(bào)個(gè)稅?
這個(gè)不是必須的,可以不填寫,不想抵扣就不用填寫。
社保個(gè)人部分由公司承擔(dān),這種情況怎么操作會(huì)比較好?銀行扣款的全部金額計(jì)入管理費(fèi)用。在申報(bào)個(gè)稅時(shí)個(gè)人扣除里的社保金額是否要填寫上?不填會(huì)存在哪些問題?
兩種做法,一種是個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保,在工資里面計(jì)提,然后發(fā)放的時(shí)候扣除。申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候需要填寫專項(xiàng)扣除。 如還有一種方法是直接做管理費(fèi)用里面匯算清繳納稅調(diào)增,不填寫個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保。