你好,企業(yè)所得稅當沒法留底的,他只能退回。
今年10月季報所得稅時候一共13000的所得稅,公司繳納了68元,其他的抵減五月份匯算清繳時候留下的企業(yè)所得稅,這個現(xiàn)在只做68的企業(yè)所得稅繳款憑證嗎?那其余的應(yīng)該怎么處理?當時五月份做匯算清繳的時候是不是要補憑證,好證明我有留底企業(yè)所得稅稅!
老師,2022年企業(yè)所得稅匯算清繳 多交的錢做了(留抵退稅額800) 錢實際上已經(jīng)繳納,在做了留底后,能不能當做當期的費用在22年匯算清繳扣除, 韓式應(yīng)該更改已經(jīng)申報的企業(yè)所得稅,做納稅調(diào)減
老師,沒發(fā)票的租金不能做稅前扣除的意思是那筆錢哪怕已經(jīng)報銷了,還是得扣企業(yè)所得稅,然后在匯算清繳的時候退稅是嗎?
老師你好,定額發(fā)票需要蓋章嗎
老師,股票發(fā)行費用150為啥不加到成本里面?占比是三十,權(quán)益法,權(quán)益法不是要把費用加進去么?
老師您好,法人明細有多個公司,但是想用法人個人身份證辦銀行收款碼,這個會涉及個稅嗎?
老師,普票和專票合計開的超了30萬了,怎么交稅?
老師,咨詢個問題,老板的車所有費用單位出,簽個協(xié)議明確一下,那么如果協(xié)議定的租賃費是每月500的話,還需要老板提供租賃費發(fā)票么
老師,工商年報的中文網(wǎng)頁
老師,請問,2024年累計折舊5萬,固定資產(chǎn)10萬,固定資產(chǎn)清理,怎么分錄,金額是多少?
企業(yè)是小微企業(yè),同時也申請了高新企業(yè),高新企業(yè)研發(fā)費用加計扣除,可以在申報企業(yè)所得稅的時候扣除嗎?
老師您好,企業(yè)支付給員工子女的高考紅包計入管理費用中的福利費。請問匯算清繳時要怎么處理
老師!請教:不管哪種類型的公司 (比如:個體戶、一人有限責任公司或者是兩個或兩個以上的股東的有限責任公司)是不是每月都應(yīng)該給老板或者股東發(fā)工資呢?
老師,意思是企業(yè)所得稅沒有辦法留底,要辦理退稅是吧?
在申請留抵退的那個環(huán)節(jié),有一個(抵欠)
登錄國家稅務(wù)總局廈門市電子稅務(wù)局,點擊“我要辦稅”,進入“一般退(抵)稅管理”。 企業(yè)退稅怎么查詢進度(公司查看退稅額度步驟)(圖3) 2、點擊進入“匯算清繳結(jié)算多繳退抵稅”。 企業(yè)退稅怎么查詢進度(公司查看退稅額度步驟)(圖4) 特殊情況說明:如企業(yè)是通過更正申報產(chǎn)生的多繳稅金,必須點擊“誤收多繳退抵稅”進行申請退稅。
你們之前有欠款嗎?沒有的話你做不了。
老師 之前沒有欠
沒有欠款你就申請退回。
好的謝謝老師
不用客氣,工作愉快。