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今年10月季報所得稅時候一共13000的所得稅,公司繳納了68元,其他的抵減五月份匯算清繳時候留下的企業(yè)所得稅,這個現(xiàn)在只做68的企業(yè)所得稅繳款憑證嗎?那其余的應該怎么處理?當時五月份做匯算清繳的時候是不是要補憑證,好證明我有留底企業(yè)所得稅稅!

2020-12-11 18:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-12-11 18:04

你好,對的,之前你應該有應交稅費企業(yè)所得稅借方余額。

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快賬用戶4899 追問 2020-12-11 18:06

當時沒有做,現(xiàn)在補個可以吧,應該怎么做分錄?如果做反向分錄,那么現(xiàn)在計提和繳納,也沒有提現(xiàn)我今年一共繳納了多少企業(yè)所得稅?老師幫忙給個完整分錄

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齊紅老師 解答 2020-12-11 18:08

借應交稅費貸,利潤分配,現(xiàn)在借所得稅費用貸應交稅費。

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快賬用戶4899 追問 2020-12-11 18:11

補得 借:應交稅費-企業(yè)所得稅 貸:利潤分配-未分配利潤 現(xiàn)在的 借:所得稅費用-企業(yè)所得稅 貸:應交稅費-企業(yè)所得稅,謝謝老師,沒錯吧

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齊紅老師 解答 2020-12-11 18:12

你好是的,沒有問題可以。

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你好,對的,之前你應該有應交稅費企業(yè)所得稅借方余額。
2020-12-11
會的,這個匯算清繳是包括之前的3季度,這個會再抵減,需要交話,
2020-12-23
借,利潤分配,未分配利潤 貸銀行存款。
2024-07-12
你好,應交稅費借方發(fā)生額,合計。
2022-07-22
小型微利企業(yè)在2020年剩余申報期完成預繳申報后,可暫不繳納當期的企業(yè)所得稅款,延遲至2021年首個申報期內一并繳納。 意思就是2020年1月申報第四季度的要繳納 2020全年拉通計算,扣除已繳納
2020-12-15
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