你好,對的,之前你應該有應交稅費企業(yè)所得稅借方余額。
今年10月季報所得稅時候一共13000的所得稅,公司繳納了68元,其他的抵減五月份匯算清繳時候留下的企業(yè)所得稅,這個現(xiàn)在只做68的企業(yè)所得稅繳款憑證嗎?那其余的應該怎么處理?當時五月份做匯算清繳的時候是不是要補憑證,好證明我有留底企業(yè)所得稅稅!
老師好,我們公司在1月份交了企業(yè)所得稅,在4月份季報時交了所得稅,然后企業(yè)所得稅匯算清繳時又交了所得稅。但是,今年的利潤不高,所得稅率是25%,用利潤*25%小于已交的所得稅額,12月底前計提所得稅是做負數(shù)沖回的憑證嗎?謝謝!
老師你好 我5月份匯算清繳的時候繳納了16000的企業(yè)所得稅,那我現(xiàn)在算一共繳納了多少所得稅是提取所得稅費用的余額還是應交所得稅的余額!兩個為什么不一樣呢!
做2022年企業(yè)所得稅匯算清繳的時候,發(fā)現(xiàn),2022年1月份計提了21年四季度的所得稅費,做的分錄是,借,所得稅費用,貸,應交稅費~應該企業(yè)所得稅,借,應交稅費~應交企業(yè)所得稅,貸:銀行存款2022年全年沒有交所得稅?做匯算清繳的時候,凈利潤寫哪個數(shù)?計提的21年4季度的所得稅用把 減嗎?
公司使用的是小企業(yè)會計準則,今年五月份匯算清繳時補繳納了企業(yè)所得稅,應該怎么做賬
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經濟法和25年中級經濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產負債表卻差了93000元,我去查了稅務系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預付賬款,只有應收應付資產,我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產-空調 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預收賬款1200 這么做對嗎 貸:預收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務收入+其他業(yè)務收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經費,職工教育經費是應付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
當時沒有做,現(xiàn)在補個可以吧,應該怎么做分錄?如果做反向分錄,那么現(xiàn)在計提和繳納,也沒有提現(xiàn)我今年一共繳納了多少企業(yè)所得稅?老師幫忙給個完整分錄
借應交稅費貸,利潤分配,現(xiàn)在借所得稅費用貸應交稅費。
補得 借:應交稅費-企業(yè)所得稅 貸:利潤分配-未分配利潤 現(xiàn)在的 借:所得稅費用-企業(yè)所得稅 貸:應交稅費-企業(yè)所得稅,謝謝老師,沒錯吧
你好是的,沒有問題可以。