您好,是的,因?yàn)槟銏?bào)銷了但是沒有發(fā)票,不能作為成本費(fèi)用抵企業(yè)的企業(yè)所得稅
您好 請(qǐng)問企業(yè)給員工購買的商業(yè)意外險(xiǎn) 是不能稅前扣除嗎?在企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候是要調(diào)增嗎?那是要填哪張表?
請(qǐng)問22年12月有一筆暫估沒有紅沖,已經(jīng)結(jié)賬了,是不是可以在23年進(jìn)行紅沖,然后填報(bào)22年企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候是不是把這筆暫估的進(jìn)行調(diào)增不能扣除?
老師,關(guān)于企業(yè)所得稅匯算清繳,那些工資,業(yè)務(wù)招待費(fèi)不是已經(jīng)扣除了嗎?最后算得的應(yīng)交所得稅額嗎?還要再扣除一次,是這個(gè)意思?
老師,2022年企業(yè)所得稅匯算清繳 多交的錢做了(留抵退稅額800) 錢實(shí)際上已經(jīng)繳納,在做了留底后,能不能當(dāng)做當(dāng)期的費(fèi)用在22年匯算清繳扣除, 韓式應(yīng)該更改已經(jīng)申報(bào)的企業(yè)所得稅,做納稅調(diào)減
老師好,請(qǐng)問一下,一個(gè)人在企業(yè)上班,企業(yè)做了一次個(gè)稅匯算清繳,這個(gè)人在別處有筆勞務(wù)報(bào)酬,自己做個(gè)人所得稅匯算清繳的時(shí)候,基本的6萬企業(yè)做匯算清繳的時(shí)候已經(jīng)扣除,不能再扣除,專項(xiàng)扣除和專項(xiàng)附加扣除自己做的時(shí)候還能扣除嗎?
持票方把電子銀行承兌匯票背入我公司,且對(duì)方銀行帳戶顯示了我公司的名稱。但我公司帳戶上查詢不到背書轉(zhuǎn)讓記錄及簽收記錄。是否可以認(rèn)為我公司沒有簽收。但開票銀行同樣顯示了我公司的名稱。
老師好~咨詢下,一家合伙企業(yè),投資一個(gè)項(xiàng)目公司。如果項(xiàng)目公司目前未上市,年度分紅給合伙企業(yè),合伙企業(yè)收到的分紅款,一般怎么界定款項(xiàng)性質(zhì),是股息紅利嗎?還是項(xiàng)目退出收益?
甲公司經(jīng)營(yíng)電商,然后用乙公司合作快遞公司丙發(fā)的貨,現(xiàn)將快遞費(fèi)由甲付給乙,乙需要開快遞費(fèi)發(fā)票嗎?(丙開給乙,丙不能直接開給甲,因?yàn)槭且腋兜腻X)
靈芝、天麻、藏紅花這些可以開成初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品嗎?
請(qǐng)問老師,我公司賣了一臺(tái)車開出的發(fā)票,做賬進(jìn)固定資產(chǎn)清理不能全部算作收入,匯算清繳的時(shí)候比對(duì)我申報(bào)的增值稅收入和系統(tǒng)里不都,就差這臺(tái)車的金額,我還怎么申報(bào)
老師,請(qǐng)問這個(gè)填好了之后在哪里申報(bào)?
甲公司經(jīng)營(yíng)電商,然后用乙公司合作快遞公司丙發(fā)的貨,現(xiàn)將快遞費(fèi)由甲付給乙,乙需要開快遞費(fèi)發(fā)票嗎?(丙開給乙,丙不能直接開給甲,因?yàn)槭且腋兜腻X)
老師我們公司在個(gè)體戶那里購買的商品,付款時(shí)不是法人的卡號(hào),現(xiàn)在給我們公司開發(fā)票應(yīng)該怎樣寫
我是小規(guī)模納稅人,做農(nóng)資批發(fā)零售,用的金蝶星辰版,我的銷售出庫單生成憑證是借:應(yīng)收賬款貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,這樣行不行?
老師,電稅局上怎么查看去年的年報(bào)