你好,你具體是發(fā)生了什么事情?要賠償
請(qǐng)問老師,我公司是運(yùn)輸公司,有時(shí)候會(huì)在保險(xiǎn)公司買保險(xiǎn),這月收到一筆保險(xiǎn)賠款我該如何記賬,需要給他們開發(fā)票嗎
我公司收到保險(xiǎn)公司理賠款,需要給保險(xiǎn)公司開發(fā)票嗎?
請(qǐng)問制造企業(yè) 上的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn) 收到保險(xiǎn)公司理賠(固定資產(chǎn)賠款) 如何處理賬?
我公司是做汽車修理公司,11月收到保險(xiǎn)公司理賠款,如何做分錄?12月才開票給保險(xiǎn)公司,又如何做分錄?
請(qǐng)問保險(xiǎn)公司理賠要如何處理?保險(xiǎn)公司要求我們公司開票。。。
2025-05-1622:42您好,不用平,公司欠老板的,沒關(guān)系,這個(gè)錢不多,如果很多的話,就把這個(gè)錢給老板借:其他應(yīng)付款貸:銀行,這樣老板好開心呀管理公司不是一個(gè)老板,有多個(gè)股東
老師中途建賬差額不想填未分配利潤,因?yàn)槭莾?nèi)賬,填到其他應(yīng)付款,就當(dāng)是欠老板的也不行啊,因?yàn)樽罱K這個(gè)其他應(yīng)付款沖不平啊
實(shí)際工作中的印花稅是怎么交的?。?/p>
老師,中途建賬科目差額不想填到未分配利潤,怎么設(shè)置一個(gè)往來科目啊,比如銀行存款500.其他應(yīng)收款100,其他貨幣資金300然后對(duì)應(yīng)的900填哪里
老師,匯算清繳前3月工資和去年的計(jì)提的工資在實(shí)發(fā)的那個(gè)月都要在自然人客戶端按合計(jì)數(shù)填寫嘛,不知道您能不能理解我說的
老師中途建賬,科目差額不想填到未分配利潤,還可以填那個(gè)科目,因?yàn)榫褪菫榱嗽囁闫胶?/p>
老師,中途建賬,我不想影響接賬后期未分配利潤,也就是說不想建賬差額不想填到未分配利潤,還還可以填到什么科目
老師,如果中途建賬只有銀行存款1000應(yīng)收賬款500其他應(yīng)收款300但我不想影響開始建賬后的未分配利潤,對(duì)應(yīng)科目填到那個(gè)科目
老師,收到餐費(fèi)或者其他發(fā)票,馬上支付了,可以直接 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 還是要 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-A公司 借:應(yīng)付賬款-公司 貸:銀行存款 這個(gè)應(yīng)付A公司,必須要體現(xiàn)嗎
這個(gè)題我不會(huì)試了2個(gè)加減法懵的
機(jī)械財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)
你好,這個(gè)你要相當(dāng)于把這個(gè)去賣給了保險(xiǎn)公司。
什么賣給了保險(xiǎn)公司?機(jī)械發(fā)生側(cè)翻,保險(xiǎn)公司需要賠款給公司,現(xiàn)在保險(xiǎn)公司要求我們開票。
你好,其實(shí)這種嚴(yán)格來說是不用開票的,因?yàn)檫@又沒有發(fā)生增值稅,根本就不屬于發(fā)票的開具情形,但是他如果一定要你開你就問他開什么吧。
我的理解就是他們直接打款進(jìn)來就可以的,我這邊處理成營業(yè)外收入,但是他們要開票我就蒙了。
你好,是的,正規(guī)的操作就是這樣的。