稅款繳納你看一下是幾月份的?
老師你好,我是建筑行業(yè)的,我在5月開具外經(jīng)證的時(shí)候報(bào)驗(yàn)地選錯(cuò)了,當(dāng)月稅款交了,發(fā)票開了。并且在五月申報(bào)的時(shí)候預(yù)交稅款也抵扣了,現(xiàn)在9月發(fā)現(xiàn)報(bào)驗(yàn)地錯(cuò)誤,因此開具了正確外經(jīng)證并繳納了稅款,請(qǐng)問我可以直接去退回那筆繳納錯(cuò)誤的稅款嗎?我理解的是可以不用修改申報(bào),不需要重新沖紅開具發(fā)票,因?yàn)槲疑陥?bào)9月報(bào)表的時(shí)候不會(huì)抵扣9月重新繳納的這筆預(yù)交稅款。而開具的發(fā)票沖紅與否也與錯(cuò)誤報(bào)驗(yàn)地沒有多大關(guān)系,所以只需要錯(cuò)誤報(bào)驗(yàn)地退稅就可以了,這樣對(duì)嗎
【2019年·簡答題】某公司于2018年5月22日完成上年度企業(yè)所得稅匯算清繳,辦理了納稅申報(bào)并繳納稅款入庫。2020年4月發(fā)現(xiàn)2017年度企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)因計(jì)算錯(cuò)誤多繳50萬元,在2020年4月18日向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)提出退還多繳稅款申請(qǐng)。主管稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)為這部分稅款屬于2017年度的稅款,已超過法律規(guī)定的退還期限,決定不予退還,于2020年4月25日制作相關(guān)文書,并在2020年4月26日送達(dá)該公司簽收。多繳稅款可以退還。納稅人超過應(yīng)納稅額繳納的稅款,納稅人自結(jié)算繳納稅款之日起3年內(nèi)發(fā)現(xiàn)的,可以向稅務(wù)機(jī)關(guān)要求退還多繳的稅款并加算銀行同期存款利息(請(qǐng)問就這題3年內(nèi)的日期到底是怎么樣算的,請(qǐng)幫忙詳細(xì)把第一年到第三年的期限具體列一下謝謝老師
老師我上個(gè)月申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,忘記把資產(chǎn)總額那里換算成萬元,直接就把資產(chǎn)總額全部填進(jìn)去,就沒有按小微企業(yè)的稅率計(jì)算,而是按25%的稅率計(jì)算申報(bào)的,沒有享受小微企業(yè)延緩繳納的政策,直接就是申報(bào)后就扣款了,過了申報(bào)期我才去稅局大廳更正的申報(bào),可是那個(gè)稅費(fèi)已經(jīng)扣繳就不可能再退回來,那等匯算清繳的時(shí)候可以把多繳的稅費(fèi)退回來嗎?這個(gè)要怎么處理
2020年我的賬做錯(cuò)了,少結(jié)轉(zhuǎn)了二萬多的勞務(wù)工資?,F(xiàn)在2020年的賬已調(diào)整好了,少結(jié)轉(zhuǎn)的二萬多勞務(wù)工資已結(jié)轉(zhuǎn), 2020年申報(bào)企業(yè)所得稅成本少填了二萬多,已繳費(fèi)。已不能重新申報(bào)了。 因?yàn)橥硕惐容^麻煩也不現(xiàn)實(shí),打算把這二萬多成本放到2021年。請(qǐng)問,我應(yīng)該怎么做,這二萬多的成本我2021年可需要再做賬了?還是直接在2021年申報(bào)第一季度的企業(yè)所得稅的時(shí)候成本加上這兩萬。
老師好,我7.22第一次申報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳退稅,結(jié)果被退回補(bǔ)充資料,我沒有提交資料,也沒有把這次申報(bào)作廢。到7.26我另外提交了一次申報(bào),現(xiàn)在顯示已完成。那我7.22申報(bào)那次現(xiàn)在需要作廢么,還是可以不用管他呢。一直顯示的退回補(bǔ)充資料。
請(qǐng)問民間非營利組織怎么樣的收入可以計(jì)入捐贈(zèng)收入
開展信貸資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)是什么情景?不理解這個(gè)是干什么事兒的。
我方是A 現(xiàn)在C欠A工程款,A委托B收款,所以C打款給了B,現(xiàn)在C開票開給誰呢
您好老師,去科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè)面試應(yīng)該注意的相關(guān)重點(diǎn)知識(shí)是什么?
甲方以房子抵債應(yīng)收款300萬,但房子掛到股東名下了,兩個(gè)月后被股東賣了200萬, 這個(gè)怎么做分錄,如何做賬,稅務(wù)認(rèn)可嗎
正常經(jīng)營中的商貿(mào)公司,出納崗一直是親戚操作,想規(guī)范一下出納崗。要幫忙要一下出納崗的工作章程?
一般納稅人,豆制品那些是幾個(gè)點(diǎn)的稅?
老師,這個(gè)期權(quán)C不是空頭,是賣出嗎?為什么期權(quán)C到期日價(jià)值是15,而不是0。股價(jià)下跌時(shí),期權(quán)C的到期日價(jià)值是0?
稅務(wù)登記證是什么老師
請(qǐng)董孝彬老師回答,非董孝彬老師勿擾,是啊,我接了這個(gè)工作都默認(rèn)我是成本會(huì)計(jì)了。我覺得全盤就是這么想,讓我把這個(gè)月入庫的成品我BOm算出來實(shí)際耗用多少材料。因?yàn)樗Y(jié)轉(zhuǎn)是占比的嘛,老師看下我最后一次郵箱發(fā)的,我里面發(fā)了占比表和科目余額表。
2022-1月到12月的
退稅申請(qǐng)能重新發(fā)起嗎
那你看下你的辦事進(jìn)度里面能修改吧
收了再退,這個(gè)是什么業(yè)務(wù)的?
我采取的是更正申報(bào)
是否要作廢,重新申報(bào)呢
辦理進(jìn)度那邊顯示已完成審核了
需要的能做了哪個(gè)做哪個(gè)。
不需要的,能做了哪個(gè)做哪個(gè)。
什么意思啊
不需要的,你不是問是否作廢,重新申報(bào) 已經(jīng)更正申報(bào)了,按照更正第二次之后再來。
我已經(jīng)更正申報(bào)一次了,現(xiàn)在就是頁面顯示要繳款六十多,原本退稅332,現(xiàn)在變成兩百多,那我現(xiàn)在這個(gè)繳款六十多要怎么處理
正確的是哪一個(gè)?正確的是需要交稅還是退稅?
能看的懂嗎 第一張圖是更正后是退兩百多,沒更正前是退三百多,第二圖是更正后繳款界面需要補(bǔ)繳六十多。
所以我想問下 是怎么處理 按正常是要退稅兩百多的
正確的是哪一個(gè),你能分辨出來嗎? 你回復(fù)那個(gè)正確就可以
你后期調(diào)增了還是怎么了
前面的兩張圖是更正后 同時(shí)都出現(xiàn)的
成本調(diào)增了一百多而已
那也不對(duì) 你打開看下調(diào)增100多的107040這個(gè)表格對(duì)吧
不是啊, 是A類申報(bào)表,就是營業(yè)外收入我少算了,然后把收入加了一百多,利潤總額就多了一百多。
對(duì)呀,多了100塊錢之后,你增加利潤100 調(diào)增之后盈利了吧 如果是的話,你看一下小型微利企業(yè)減免明細(xì)表填寫了嗎?
因?yàn)槲抑凹径葓?bào)的時(shí)候有預(yù)繳的比較多。
調(diào)增之后利潤多少 預(yù)繳了多少
利潤總額18225.57,預(yù)繳企業(yè)所得稅775.83,應(yīng)退所得稅額-267.59
18225.57*2.5%-775.83 退回320.19 這個(gè)的 你重新申報(bào)吧