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老師們,能認(rèn)真看看我截圖的流程嗎?能給專業(yè)出口退稅的老師回答嗎?真的要著急處理,大概說一下,總公司代出口,代收代付,集團(tuán)下的工廠按報關(guān)單開具發(fā)票給總公司出口退稅,當(dāng)總公司收到貨款結(jié)匯后匯款給工廠,所以才有截圖說的怎么沖減貨款?分錄是怎么處理,麻煩每步流程幫忙分析一下,謝!

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2023-05-27 23:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-29 08:08

同學(xué)你好 總公司名義出口的吧 那你這個就要開專票給總公司 總公司收匯做退稅 相當(dāng)于你是內(nèi)銷 你賣給你們總公司

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同學(xué)你好 總公司名義出口的吧 那你這個就要開專票給總公司 總公司收匯做退稅 相當(dāng)于你是內(nèi)銷 你賣給你們總公司
2023-05-29
同學(xué)你好,一個一個的說啊,開出越南盾發(fā)票給客戶工廠(按出口關(guān)單美元金額換算越南盾再開票)時,借:應(yīng)收賬款-客戶工廠,越南盾金額,美元金額,人民幣金額,貸:主營業(yè)務(wù)收入,人民幣金額。
2023-05-26
同學(xué)你好,一個一個的說啊,開出越南盾發(fā)票給客戶工廠(按出口關(guān)單美元金額換算越南盾再開票)時,借:應(yīng)收賬款-客戶工廠,越南盾金額,美元金額,人民幣金額,貸:主營業(yè)務(wù)收入,人民幣金額。
2023-05-26
你好,先報關(guān)有報關(guān)單后開具出口發(fā)票,這個期間確認(rèn)收入,如果收到了進(jìn)項發(fā)屁愛就可以做退稅了,需要在收匯后CIA可以退稅,無紙化看稅務(wù)局的要求,開始肯定不是物質(zhì)化的
2023-05-29
問題1?: 收到部分退稅額75840.15元時,應(yīng)做以下分錄: ?收款分錄?:借:銀行存款 75840.15元;貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(出口退稅) 75840.15元?。 ?問題2?: ?留底稅額沖減?:由于前期已將認(rèn)證的進(jìn)項稅額記入“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-增值稅留底稅額”借方科目,收到退稅時需沖減該科目。但由于退稅是分批進(jìn)行的,因此沖減時應(yīng)按實際收到的退稅額進(jìn)行。此次沖減分錄為:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(出口退稅) 75840.15元;貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-增值稅留底稅額 75840.15元(假設(shè)此次沖減完全基于已收到的退稅款)。 ?確認(rèn)總的出口退稅額?:您提到8到12月份出口的累計應(yīng)退稅116168.09元,前期累計認(rèn)證了118318.1元。在收到部分退稅后,應(yīng)確認(rèn)總的出口退稅額,并記錄剩余未退回部分。剩余未退回部分為:116168.09元 - 75840.15元 = 40327.94元。這部分待下次申報時一并處理。 ?免抵稅額?:由于您公司的增值稅征稅率和出口退稅率均為13%,因此理論上不應(yīng)產(chǎn)生免抵稅額。免抵稅額通常出現(xiàn)在征稅率高于退稅率的情況下?。 ?問題3?: ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-出口抵減內(nèi)銷科目?:在您提供的情況下,由于增值稅征稅率和出口退稅率相同,且未提及內(nèi)銷業(yè)務(wù),因此不涉及“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-出口抵減內(nèi)銷”科目。該科目通常用于處理征稅率高于退稅率時產(chǎn)生的免抵稅額?。
2025-02-16
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