您好,你去年做了暫估沒有
2021油料票暫估,2022票拿來了,發(fā)現(xiàn)暫估多了,怎么賬務(wù)處理,我紅沖去年的賬,但是今年賬上成本顯示負(fù)的怎么辦?
老師,企業(yè)去年暫估的成本入賬稅前扣除了,今年匯算清繳前取得了發(fā)票,那今年取得的發(fā)票是放在今年入賬的月份里入賬嗎?還是需要把發(fā)票放回去年暫估成本的那個月份的賬里?
老師,您好,2022年暫估的成本,在今年5.31日前回了成本票,去年和今年的賬務(wù)上需要怎么處理嗎?
老師,去年暫估的成本,今年匯算清繳前普票開過來了,去年暫估成本已結(jié)轉(zhuǎn),去年的賬已經(jīng)結(jié)了,在今年的賬上怎么寫分錄?
老師,去年銷售給客戶的貨我們已經(jīng)開發(fā)票,也確認(rèn)了收入,但客戶現(xiàn)在退貨,請問我該怎么處理?
2024.7.1之前注冊的公司,現(xiàn)因為實繳制度,注冊資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補不滿會有什么后果?
老師你好,請問高薪企業(yè)增值稅加計抵減的金額計入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會影響未分配利潤對嗎?
老師,請問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請問老師,農(nóng)場品計算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計算9抵扣嗎
請樸老師解答,老師43題中,我記得有個知識點,去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個知識點,所以我選0
如果新入職的人,第一個月發(fā)工資了,申報個稅了,他有專項附加扣除,第二個月才弄的,會不會導(dǎo)致第一個月多扣稅?會影響什么
@董老師,繼續(xù)研究研究
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費用核算老師
做了暫估:借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 應(yīng)付-暫估
把這筆紅沖,再做正數(shù)分錄
我是這樣做的,在今年紅沖,然后按發(fā)票金額入,我就怕不對,怎么有的老師告訴我是要 : 借 以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付賬款呢?
對的,就是通過以前年度損益調(diào)整,這個影響的是去年的利潤,如果用主營業(yè)務(wù)成本沖的就是今年的成本了
那我又糊涂了,到底是按哪個呢?
借: 以前年度損益調(diào)整(負(fù)數(shù)) 貸:應(yīng)付賬款(負(fù)數(shù)) 收到發(fā)票 借 :以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付賬款
那我以前年度按這個做的, 借 主營業(yè)務(wù)成本(負(fù)數(shù))貸 應(yīng)付賬款-暫估(負(fù)數(shù))我是否需要去調(diào)整以前年度的科目?還有以前年度損益調(diào)整這個科目不是停用了嗎?
借 主營業(yè)務(wù)成本(負(fù)數(shù))貸 應(yīng)付賬款-暫估(負(fù)數(shù))這個不用做,用以前年度損益調(diào)整來代替
小企業(yè)沒有,企業(yè)準(zhǔn)則有的
我是說2020、2021年以前的我已經(jīng)那樣用了,現(xiàn)在需要調(diào)2020年的分錄嗎 或者在今年我需要調(diào)整嗎
你不是說2022年的嗎?你現(xiàn)在不是調(diào)2022年的暫估成本么?
另外的公司是2020和2021年以前的
也用以前年度這個來做就可以了
老師您沒明白我的意思,我往年的已經(jīng)用了借主營業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù) 貸 應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 沖減往年的成本了,往年的我是否要去調(diào)科目?還是不用調(diào)?從2022年開始往后用以前年度損益調(diào)整就可?
前面的不用去管了,后面按這個來做就可以
好的,另外想問一下,2022年7月銀行對公賬戶有收到1千元的收入,這個我打算放營業(yè)外收入,個人轉(zhuǎn)入不需要開票的,現(xiàn)在才想起這筆沒有列入無票收入去申報,現(xiàn)在改怎么處理?
放到今年就可以了, 不影響的
去年收了1千 放到今年怎么做?
你直接放到今年確認(rèn)收入
借:應(yīng)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費