你好,那你就不能一次性沖那么多暫估了,你得沖一次等到過一段時間再沖一次。
2021油料票暫估,2022票拿來了,發(fā)現(xiàn)暫估多了,怎么賬務處理,所得稅匯算怎么處理
2021油料票暫估,2022票拿來了,發(fā)現(xiàn)暫估多了,怎么賬務處理,我紅沖去年的賬,但是今年賬上成本顯示負的怎么辦?
我們?nèi)ツ曩~上做了暫估成本入賬 借:主營業(yè)務成本 貸:應付賬款/暫估 今年收到的發(fā)票,我應該怎么沖銷以前年度的暫估,怎么做比較準確。
就是,我們?nèi)ツ陼汗懒艘还P成本,但是今年收不回發(fā)票,只收回了一部分,現(xiàn)在要把剩余未收回發(fā)票的那些暫估成本沖掉,要怎么做賬務處理
上年暫估的材料,結(jié)轉(zhuǎn)成本,損益結(jié)轉(zhuǎn)了,今年拿到今年的發(fā)票怎么賬務處理
增值稅稅負率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負率偏低怎么和稅局解釋?
負債表,其他應付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應付款60萬,可以?然后未分配利潤負25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報還是月報
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費由b承擔,該項目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預繳稅款,此時a在稅務平臺上申報后,給b二維碼,由b的員工個人通過微信掃碼支付,然后a賬務處理:借應交稅費-未交增值稅,貸:其他應收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點成本票消化掉?畢竟這個項目是a在申報稅費的,在外人看來本來就是a的,這個稅費和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆諛I(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計準則 ,資產(chǎn)負債表和利潤是不是要按期報送? 不報送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財務今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬???
主營業(yè)務收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
等到下次發(fā)票來了再沖沒沖的么?那所得稅匯算的時候要如何處理
在匯算清繳5月31號之前,這個票還能再來嗎?如果再來的話,你再沖暫估。
然后你匯算清繳的時候也不用再做調(diào)整了。
如果不能來呢?
不能來的話,您就要在調(diào)整表里調(diào)整了,然后要交稅了。
納稅調(diào)增是吧,調(diào)增一萬多也交不了稅
對納稅調(diào)整,然后交稅,嗯,一般你金額不太大的話,按2.5%教。
我不一定要交稅吧?我暫估是因為按照經(jīng)濟業(yè)務發(fā)生在去年,但我全年來看是虧的
如果您全年是虧損的,那就不用交的。
是我暫估多了
嗯,那您那您就一點一點的把暫估沖掉就可以了。
你說后面再有發(fā)票再沖?
嗯,沒有發(fā)票的話,你也可以把暫估給沖掉呀,因為你只要沖暫估的時候,你的利潤必然會增加,所以即便是你沒有發(fā)票也可以充,你沖完暫估,,你的利潤還是負數(shù)的話,那你就不用交稅。
我今年做了沖暫估的憑證,我今年的成本會出現(xiàn)負數(shù)
嗯,那你暫時別出那么多占股了。
別沖那么多暫估了