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我司發(fā)生退貨,我做分錄:借庫存商品,貸主營業(yè)務成本,沒有進行沖紅,只做了相反分錄,導致成本多記,現(xiàn)在跨年度檢查才發(fā)現(xiàn),請問下今年這個如何通過以前年度損益進行調(diào)整

2023-05-26 23:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-05-26 23:30

同學你好,這個調(diào)時,先做,借:庫存商品,負數(shù),貸:以前年度損益調(diào)整-主營業(yè)務成本,負數(shù)。再做,借:以前年度損益調(diào)整-主營業(yè)務成本,負數(shù),貸:庫存商品,負數(shù)。

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快賬用戶3428 追問 2023-05-26 23:41

但是這樣不是相沖了嗎?年度損益調(diào)整沒有余額進行未分配利潤

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齊紅老師 解答 2023-05-27 00:23

同學你好,不好意思,還應該再做一個沖紅分錄,借,以前年度損益調(diào)整-主營業(yè)務成本,負數(shù),貸:利潤分配-未分配利潤,負數(shù)。

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同學你好,這個調(diào)時,先做,借:庫存商品,負數(shù),貸:以前年度損益調(diào)整-主營業(yè)務成本,負數(shù)。再做,借:以前年度損益調(diào)整-主營業(yè)務成本,負數(shù),貸:庫存商品,負數(shù)。
2023-05-26
退貨就是那樣做的哈,意思你沒有結(jié)轉(zhuǎn)收入?
2023-05-26
補交的所得稅 借以前年度損益調(diào)整 貸應交稅費企業(yè)所得稅
2023-08-31
你好,首先你22年發(fā)現(xiàn)此筆分錄無發(fā)票,就做了 借:預付賬款 557232 借:以前年度損益調(diào)整-557232 這個分錄是沒錯的,但是還應該再做一個借利潤分配557232 貸以前年度損益調(diào)整557232才對,因為以前年度損益調(diào)整也是損益類科目,期末是無余額的,然后你再收到發(fā)票按發(fā)票做了 借:主營成本 557192.18 進項稅:72434.98 貸:預付賬款 629627.16這個分錄也沒有問題,所以問題應該就是出在你少做了一筆把以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)入未分配利潤
2022-06-14
您好,是需要通過以前年度損益調(diào)整,是不可以的
2021-06-15
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