可以有些招待費可以無票入賬
江老師,之前有跟您咨詢過分公司招待總公司領導的餐飲住宿,您都讓我計入業(yè)務招待費了,計入業(yè)務招待費的專票,是不可以抵扣的是吧?
老師你好,我想問一下,營業(yè)收入8000,業(yè)務招待費150, 允許抵扣的業(yè)務招待費為.:40萬,納稅調增110萬, 如果我把業(yè)務招待費做成業(yè)務宣傳費 業(yè)務招待費調到65萬,那發(fā)生額的百分之六十=39萬,業(yè)務宣傳費增加85萬,那業(yè)務招待費不能扣除不是等于26萬?少繳納的企業(yè)所得稅=(110-26)×25%=21萬 調增后業(yè)務招待費65萬,她們發(fā)生額的百分之60跟營業(yè)收入的千分之五,不是熟低選那個嗎?那方案二需要調增的不是26萬嗎?
一般納稅人,福利費和招待費如果未超過比例部分是否可以抵扣進項? 還是都不能抵扣進項 只是在比例內的部分可以正常做賬不需要匯算清繳調增? 不能抵扣的話 做賬招待餐費 招待費就是含稅金額么?不用列進項?
老企業(yè)所得稅匯算清繳業(yè)務招待費費高了,老板不想交稅,我是不是可以把業(yè)務招待費調出一點開放到福利費或者別的費用呢,這樣要調整哪些報表呢,,
老師,我們公司業(yè)務招待費高,考慮到招待費的限額抵扣費用問題,是不是可以有些招待費可以無票入賬呢,反正都是要納稅調增的
車間買了兩把卡尺該計入什么科目
抵扣勾選的發(fā)票需要進項稅轉出,勾選系統(tǒng)需要操作嗎?
老師您好,充電樁發(fā)票怎么開
老師 企業(yè)從銀行貸款支付的利息 沒有取得發(fā)票,匯算清繳需要納稅調增嗎?
老師,請問分配利潤的分錄是,計提:借方:利潤分配--應付利潤 貸方:應付利潤 支付時:借方 應付利潤 貸方 銀行存款,是這樣嗎
老師 建筑勞務公司 在項目地預繳了3個點稅款,還需要在歸屬地在繳稅嗎
#提問#老師 房地產開發(fā)企業(yè)預收賬款和預交土地增值稅計稅依據(jù)有差額,預收賬款和印花稅計稅依據(jù)有差額,讓寫情況說明,從哪幾個方面著手?
老師,對方開發(fā)票金額運費和加稅點都在內了,做表格當附件能反應出來嗎
我是一般納稅人,可以要求對方開具1%的非學歷教育服務*培訓費的專票嗎?對方說不能開。
老師,我為啥一季度開票額那里查詢,銷項稅額和申報表不一樣啊
有具體哪些可以無票入賬嗎
沒有發(fā)票的支出,均可做為無票入賬