你好,不是沒有收到發(fā)票,是不做費(fèi)用,你實(shí)際發(fā)生了就要做費(fèi)用。有的根本就到最后都沒有發(fā)票的,他也是要做費(fèi)用的。只是說沒有發(fā)票不能稅前扣除而已
老師好,我們一般納稅人,憑發(fā)票銀行付款的賬需要怎么做,直接入費(fèi)用可以嗎?我們應(yīng)付賬款不想那么多二級科目,收到的是普票,然后當(dāng)月可以拿到發(fā)票,所有需要怎么做呢
請問,公司3個項(xiàng)目用油,預(yù)付了轉(zhuǎn)款100萬中石油,當(dāng)月中石油就開票了,但是這3個項(xiàng)目油費(fèi)還沒有用到這么多,收到發(fā)票是不是當(dāng)月做賬就不用
老師,一般沒有收到發(fā)票前是不做費(fèi)用的,但要當(dāng)月費(fèi)用當(dāng)月化做賬的話,按含稅金額先付款了,那這個費(fèi)用是做什么科目好呢?
老師,有一個費(fèi)用5月份收到發(fā)票,當(dāng)時做的賬務(wù)處理是現(xiàn)金付款,現(xiàn)在費(fèi)用實(shí)際從公戶付款,這個要怎么調(diào)呢
你好老師,請問當(dāng)月支付了貨款,下月取得專票,借 :應(yīng)付賬款 貸:現(xiàn)金 下月:借:管理費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款。這樣做賬有沒有問題呢?這算是當(dāng)月的費(fèi)用還是次月的費(fèi)用呢?
老師,子公司6月的業(yè)務(wù)切到了母公司,6月份主要清理往來,并發(fā)生處理剩余存貨產(chǎn)生收入,打算7月注銷,公司人員已在6月全部切到母公司,結(jié)果就是6月份會有收入但無人工支出,這樣操作有稅務(wù)風(fēng)險嗎?
甲公司適用的所得稅稅率為25%。2019年度實(shí)現(xiàn)利潤總額為20000萬元,其中:(1)國債利息收入2300萬元;(2)因違反經(jīng)濟(jì)合同支付違約金200萬元;(3)計提壞賬準(zhǔn)備3000萬元;(4)計提存貨跌價準(zhǔn)備2000萬元;(5)2018年年末取得管理用的固定資產(chǎn)在2019年年末的賬面價值為2000萬元,計稅基礎(chǔ)為400萬元。假定甲公司2019年遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債均無期初余額,且在未來期間有足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵減2019年發(fā)生的可抵扣暫時性差異。不考慮其他因素,算應(yīng)納稅所得額怎么算? 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
請問經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額怎么算
公司要注銷,因?yàn)楣緵]開公戶,跟法人借了1000塊錢,發(fā)工資,現(xiàn)在賬上面有其他應(yīng)付賬款1000塊錢,這個咋處理?用交企業(yè)所得稅?
新成立的公司,通過Atm機(jī)存了3萬元,我可以先做借款3萬,記借:庫存現(xiàn)金 3萬 貸:其他應(yīng)付賬款3萬,在記一個借:銀行存款3萬,貸:庫存現(xiàn)金3萬,
@董孝彬老師,剛好找到會計分錄。
老師,這個是11月30完工,,什么時候開始攤銷呢
員工安排在外地工作,算出差嗎?公司租的房子,住宿費(fèi)怎么入賬
老師您好,這個分錄該怎么去解釋呢
老板要說他往年有實(shí)繳,但是都到其他應(yīng)付款里了,讓調(diào)賬: 讓全體股東簽老板實(shí)繳協(xié)議,決議,投資款確認(rèn)書, 需不需要寫情況說明或者在協(xié)議里,注明老板往年,那些銀行打款是投資款,并把這些銀行明細(xì)與回單附后面,再讓全體股東簽字?
那我是先按含稅金額做當(dāng)月費(fèi)用,等來票再調(diào)整嗎?或者是按稅率暫估費(fèi)用?因?yàn)閷?shí)際開票跟公式核算出來的稅額也會有差異的
你好,是的,就是先全額來做,然后再調(diào)。
購買材料也是嗎
你好都是一樣的嘞。
好的,謝謝老師
你好,不用客氣的了。