借:庫存現(xiàn)金 貸:銀行存款
以前年度的賬:收到發(fā)票:借:管理費用 1000 貸:庫存現(xiàn)金:1000 后來實際付款做了筆借:其他應(yīng)付款:1000 貸:銀行存款 1000 庫存現(xiàn)金那筆其實是沒有用現(xiàn)金支付的,這個要怎么調(diào)賬呢
以前年度的賬,收到發(fā)票時:借:管理費用 1000 貸:庫存現(xiàn)金 1000,后來實際付款時做賬:其他應(yīng)付款:1000 貸:銀行存款 1000,實際收到發(fā)票時,并未用現(xiàn)金支付,這個要怎么去調(diào)賬呢,涉及到貨幣資金
老師,我收到一張發(fā)票5月份的辦公費1萬元,當(dāng)時現(xiàn)金支付了5000,我在5月做了借:管理費用 10000 貸:現(xiàn)金10000.. 現(xiàn)在1月老板又叫從公戶里轉(zhuǎn)5000,說2022年5月現(xiàn)金只付5000,那我5月出的分錄要怎么調(diào)整了呢?
老師,有一個費用5月份收到發(fā)票,當(dāng)時做的賬務(wù)處理是現(xiàn)金付款,現(xiàn)在費用實際從公戶付款,這個要怎么調(diào)呢
請問老師,上個月的賬做錯了,有一筆運費收到發(fā)票入賬了,實際沒有付款,但是上個月做的時候,已經(jīng)按照付款來處理了,這月發(fā)現(xiàn)了,應(yīng)該怎么處理?(之前收到發(fā)票,已經(jīng)借:費用,貸:銀行存款了)
老師,銀行流水備注了臨時工工資,平時上班沒有不用打卡,但是上了兩個月,這個怎么申報個稅按工資薪金還是勞務(wù)報酬呢?
老師 出口服務(wù) 應(yīng)該用什么作為收入確認(rèn)的依據(jù)呢
老板的往來可以放在其他應(yīng)付款科目嗎?
遞延所得稅資產(chǎn),未來實際少交稅的時候,應(yīng)該怎么寫會計分錄,能否舉個數(shù)字的實際例子
遞延所得稅負(fù)債,未來實際要交稅的時候,該怎么做會計分錄,能否舉個例子
老師表決權(quán)這 股份公司1/2,比如甲乙丙丁戊分別10%,甲不出席 乙丙丁贊成,戊不贊成,那表決權(quán)應(yīng)該是不是 10%+10%+10%>10% 就是這個出席會議,會議的所持表決權(quán)過半數(shù)是把這個沒出席的刨去之后,按照百分之百重新計算,還是說刨去這個沒出席的之后,剩下的還按原來就是加上沒有出席的。這一部分的還按原來的比例,然后呢,加一起之后通過的大于不通過的一半兒呢。
公司給員工代繳公積金1000,全額走員工工資中扣除,這個繳納和扣除員工工資時會計分錄怎么寫?
廠房原來價值1000,按1000交的房產(chǎn)稅,現(xiàn)在評估價值是700,那申報房產(chǎn)稅的依據(jù)是700嗎?
公司去年走中信保,索賠賠了2023年的客戶欠款,視同收匯,所以當(dāng)年的報關(guān)可以全額退稅,現(xiàn)在問題是2023年跟客戶對賬有扣除當(dāng)年以及前1年度的質(zhì)量扣款,這部分扣款以后收不回,但是退稅正常退了,最終這個未收款怎么處理?
實繳的注冊資本,減資需要做那些