同學(xué),你好
借:應(yīng)收賬款1400
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷
借:應(yīng)付賬款-廠家
貸:應(yīng)收賬款1400
廠家直接向客戶發(fā)了一批貨,如果客戶使用了我們?cè)傧蚩蛻羰斟X,同時(shí)我們?cè)俑督o廠家貨款,現(xiàn)在廠家貨物已經(jīng)發(fā)出,我需不需要做暫估入庫(kù)?還是怎么操作好對(duì)庫(kù)存的管理?
之前有一筆收入330成本240,因廠家質(zhì)量問(wèn)題造成東西沒(méi)修好,現(xiàn)在廠家退還240,我們退給客戶330,會(huì)計(jì)分錄怎么做
我們銷售啤酒給客戶,箱子我們回收,到時(shí)候返還給廠家,回收箱子的金額直接從客戶貨款里扣除,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么做憑證呢? 1.從客戶那里回收箱子如何做賬 2.箱子返還給廠家,廠家又給我們回款,如何做賬
請(qǐng)問(wèn)老師,廠家給與我公司的活動(dòng)支持費(fèi)用,我們給客戶抵扣貨款,怎樣做分錄。當(dāng)時(shí)廠家支持活動(dòng)費(fèi)用入賬的時(shí)候做的是借方廠家支付,貸方營(yíng)業(yè)外收入
我們是汽車銷售公司,客戶按揭款直接打入廠家公戶,我這邊把打給廠家的那一筆如何做分錄
老師,銀行流水備注了臨時(shí)工工資,平時(shí)上班沒(méi)有不用打卡,但是上了兩個(gè)月,這個(gè)怎么申報(bào)個(gè)稅按工資薪金還是勞務(wù)報(bào)酬呢?
老師 出口服務(wù) 應(yīng)該用什么作為收入確認(rèn)的依據(jù)呢
老板的往來(lái)可以放在其他應(yīng)付款科目嗎?
遞延所得稅資產(chǎn),未來(lái)實(shí)際少交稅的時(shí)候,應(yīng)該怎么寫會(huì)計(jì)分錄,能否舉個(gè)數(shù)字的實(shí)際例子
遞延所得稅負(fù)債,未來(lái)實(shí)際要交稅的時(shí)候,該怎么做會(huì)計(jì)分錄,能否舉個(gè)例子
老師表決權(quán)這 股份公司1/2,比如甲乙丙丁戊分別10%,甲不出席 乙丙丁贊成,戊不贊成,那表決權(quán)應(yīng)該是不是 10%+10%+10%>10% 就是這個(gè)出席會(huì)議,會(huì)議的所持表決權(quán)過(guò)半數(shù)是把這個(gè)沒(méi)出席的刨去之后,按照百分之百重新計(jì)算,還是說(shuō)刨去這個(gè)沒(méi)出席的之后,剩下的還按原來(lái)就是加上沒(méi)有出席的。這一部分的還按原來(lái)的比例,然后呢,加一起之后通過(guò)的大于不通過(guò)的一半兒呢。
公司給員工代繳公積金1000,全額走員工工資中扣除,這個(gè)繳納和扣除員工工資時(shí)會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
廠房原來(lái)價(jià)值1000,按1000交的房產(chǎn)稅,現(xiàn)在評(píng)估價(jià)值是700,那申報(bào)房產(chǎn)稅的依據(jù)是700嗎?
公司去年走中信保,索賠賠了2023年的客戶欠款,視同收匯,所以當(dāng)年的報(bào)關(guān)可以全額退稅,現(xiàn)在問(wèn)題是2023年跟客戶對(duì)賬有扣除當(dāng)年以及前1年度的質(zhì)量扣款,這部分扣款以后收不回,但是退稅正常退了,最終這個(gè)未收款怎么處理?
實(shí)繳的注冊(cè)資本,減資需要做那些