同學(xué),你好 借可以直接入費(fèi)用
老師,我們公司一直跟同一個(gè)供貨商拿貨,拿貨是我做分錄 借 庫存商品 貸 應(yīng)付賬款—暫估 但是我們都是一筆一筆付錢的所以我又做 借 應(yīng)付賬款—某公司 貸 銀行存款 后期他給我開了一張發(fā)票,因?yàn)槲覀円恢庇心秘?,他開的票跟我應(yīng)付賬款的額度對(duì)不上,這種我拿到發(fā)票時(shí)候摘要怎么寫呢 具體怎么做分錄呢
您好,老師,我們公司是商貿(mào)企業(yè),有些科目例如預(yù)付和預(yù)收賬款,我就不想使用,用應(yīng)收和應(yīng)付代替,但是遇到一種情況,例如當(dāng)月收到貨也付款給供應(yīng)商,當(dāng)月的產(chǎn)品也做出來,結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,兩個(gè)月后才收到發(fā)票,一般付款是,借:預(yù)付賬款貸銀行存款,收到貨借:原材料(一般納稅企業(yè)專票不含稅)貸:應(yīng)付賬款—暫估,收到票后沖第二筆分錄,再重新做一筆分錄借:原材料 —不含稅金額 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng) 貸預(yù)付賬款 我的意思是怎么可以不使用預(yù)付賬款,直接用應(yīng)付賬款呢,
想問一下,9月電費(fèi)沒付,發(fā)票沒開,現(xiàn)在結(jié)賬需要先暫估入賬,我需要怎么入呢,前面分?jǐn)偟礁骺颇空粘W觯缓髵鞈?yīng)付賬款,那么福利費(fèi)項(xiàng)目里的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出到管理費(fèi)用需要轉(zhuǎn)嗎
請(qǐng)問一下我們是建筑公司,然后跟別人買了水泥,別人不給我們開發(fā)票,我們公戶出去的,那這個(gè)需要怎么辦吧?沒有發(fā)票,我要怎么做賬吖?付款借應(yīng)付賬款 貸銀行存款,現(xiàn)在收不到發(fā)票
老師好,我們一般納稅人,憑發(fā)票銀行付款的賬需要怎么做,直接入費(fèi)用可以嗎?我們應(yīng)付賬款不想那么多二級(jí)科目,收到的是普票,然后當(dāng)月可以拿到發(fā)票,所有需要怎么做呢
老師麻煩問一下去年暫估的成本現(xiàn)在發(fā)票來了,我匯算清繳不用調(diào)了那賬務(wù)處理我應(yīng)該怎么做,第一次遇到
個(gè)稅多繳納1分錢,掛營業(yè)外支出-壞賬損失,可以嗎?
【董老師,在線嗎?有問題想咨詢~】
老師您好,我本季度計(jì)提的所得稅比上個(gè)季度的少還用計(jì)提所得稅嗎
建廠初期老板從銀行借了500萬,投入公司,銀行借款500萬,實(shí)收資本填0,對(duì)不對(duì)
個(gè)體戶個(gè)人經(jīng)營所得,第三季度是220萬利潤,如何交個(gè)人經(jīng)營所得稅?第四季度是150萬如何交個(gè)人經(jīng)營所得稅?
個(gè)稅多繳納1分錢,可以掛其他營業(yè)外支出~壞賬損失?
公司如果借銀行500萬作為實(shí)收資本投資公司,實(shí)收資本就是500萬,短期借款500萬,資產(chǎn)負(fù)債表是不是這么填
實(shí)收資本如果實(shí)際是5000萬,只要不撤資,是不是公司賬戶上永遠(yuǎn)都有5000萬
15年建廠的時(shí)候,營業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資金5000萬,打在5000萬打在了公司賬戶,完成手續(xù)后,由于資金緊張,把錢用其他方式拿出來了,花在其他項(xiàng)目上?,F(xiàn)在改用電腦做賬建起初數(shù)據(jù),實(shí)收資本填5000萬還是不用填了
老師好,但是是直接轉(zhuǎn)賬到對(duì)方公章的,也可以直接入費(fèi)用嗎
同學(xué),你好 恩恩,是的