同學,你好
那你要去稅務局大廳處理
老師,請問跨月的發(fā)票能作廢嗎?12月份開出去的發(fā)票,我們公司已經(jīng)申報稅了,現(xiàn)在對方跟我們說開票人和復核人不能同一個人,發(fā)票不能要……開票人和復核人為啥不能是同一人???請問是要沖紅嗎?該怎么做的?沖紅是要收票方在開票系統(tǒng)把那個表打印出來給我們嗎??
你好老師,請問我申報出口退稅了,今天才發(fā)現(xiàn)被退回了,然后稅務局要求留到下個月申報,所以想請問一下,現(xiàn)在我們出口退稅系統(tǒng)里面的數(shù)據(jù)要怎么處理呀?刪掉還是?另外既然駁回了,那是不是相當于我們認證的進項認證多了?那認證的這部分應該怎么做賬報稅呀?然后下個月申報上個月與本月出口退稅的時候,上個月開具的那個發(fā)票是否需要作廢重新按本月的稅率重新開呀?麻煩老師指點一下,謝謝!
你好老師,想咨詢一下,一般納稅人企業(yè),以單位名稱買了固定資產(chǎn)的摩托車,入了固定資產(chǎn),然后繳的車輛購置稅是不是可以抵扣本月的稅款?這是買的時候已經(jīng)繳納了車輛購置稅的,有完稅證明,是不是可以填寫到申報里這個代扣代繳稅收通用繳款書抵扣清單里?謝謝老師!如果全額抵扣了購置稅那么這稅款還能入固定資產(chǎn)嗎?
老師,你好,我在7月3日已申報了6月份的增值稅及附加稅,現(xiàn)在稅局打電話給我說有異常憑證要做進項稅額轉(zhuǎn)出,還要填表發(fā)給他,,那我怎辦呀?3號申報過的已扣稅款的申報表作廢重填嗎?是材料成本進項,,,那轉(zhuǎn)出的進項做憑證直接是增加成本嗎?同時1.3萬的進項轉(zhuǎn)出還會有附加稅吧,,這個7月份做賬要計提嗎?也不會了?。?!請教呀!??!
老師 今天申報個體的增值稅的時候 ,出現(xiàn)一條經(jīng)營所得的申報 我就申報了 后來我咨詢了客服 客服說APP申報和事務系統(tǒng)申報一個就行 結(jié)果 在進來稅務局 這一條經(jīng)營所得的申報 找不到了 我錢還沒交呢 結(jié)果我在APP申報經(jīng)營所得 它提示我已經(jīng)申報完了 現(xiàn)在我APP申報不了 稅務系統(tǒng)那個找不到也不能作廢 我該咋辦
老師,銀行流水備注了臨時工工資,平時上班沒有不用打卡,但是上了兩個月,這個怎么申報個稅按工資薪金還是勞務報酬呢?
老師 出口服務 應該用什么作為收入確認的依據(jù)呢
老板的往來可以放在其他應付款科目嗎?
遞延所得稅資產(chǎn),未來實際少交稅的時候,應該怎么寫會計分錄,能否舉個數(shù)字的實際例子
遞延所得稅負債,未來實際要交稅的時候,該怎么做會計分錄,能否舉個例子
老師表決權這 股份公司1/2,比如甲乙丙丁戊分別10%,甲不出席 乙丙丁贊成,戊不贊成,那表決權應該是不是 10%+10%+10%>10% 就是這個出席會議,會議的所持表決權過半數(shù)是把這個沒出席的刨去之后,按照百分之百重新計算,還是說刨去這個沒出席的之后,剩下的還按原來就是加上沒有出席的。這一部分的還按原來的比例,然后呢,加一起之后通過的大于不通過的一半兒呢。
公司給員工代繳公積金1000,全額走員工工資中扣除,這個繳納和扣除員工工資時會計分錄怎么寫?
廠房原來價值1000,按1000交的房產(chǎn)稅,現(xiàn)在評估價值是700,那申報房產(chǎn)稅的依據(jù)是700嗎?
公司去年走中信保,索賠賠了2023年的客戶欠款,視同收匯,所以當年的報關可以全額退稅,現(xiàn)在問題是2023年跟客戶對賬有扣除當年以及前1年度的質(zhì)量扣款,這部分扣款以后收不回,但是退稅正常退了,最終這個未收款怎么處理?
實繳的注冊資本,減資需要做那些
大廳也不會操作,說他們沒操作過
同學,你好
那就去找再上一級的稅務局大廳