您好,支出不需要繳納增值稅的。 可以采用專項(xiàng)申報(bào)的方式在所得稅稅前扣除,參考國(guó)家稅務(wù)總局201 1年25號(hào)公告規(guī)定. 固定資產(chǎn)報(bào)廢、毀損損失,為其賬面凈值扣除殘值和責(zé)任人賠償后的余額應(yīng)依據(jù)以下證據(jù)材料確認(rèn):(一-)固定資產(chǎn)的計(jì)稅基礎(chǔ)相關(guān)資料; (二)企業(yè)內(nèi)部有關(guān)責(zé)任認(rèn)定和核銷(xiāo)資料;(三)企業(yè)內(nèi)部有關(guān)部門(mén)出具的鑒定材料;(四)涉及責(zé)任賠償?shù)?應(yīng)當(dāng)有賠償情況的說(shuō)明;(五)損失金額較 大的或自然災(zāi)害等不可抗力原因造成固定資產(chǎn)毀損、報(bào)廢的,應(yīng)有專業(yè)技術(shù)鑒定意見(jiàn)或法定資質(zhì)中介機(jī)構(gòu)出具的專項(xiàng)報(bào)告等. 符合條件的固定資產(chǎn)報(bào)廢清理的就可以稅前扣除的,也就是說(shuō)企業(yè)的固定資產(chǎn)達(dá)到了使用年限后進(jìn)行正常報(bào)廢清理發(fā)生的損失,是可以根據(jù)國(guó)家規(guī)定申請(qǐng)稅前扣除的,相關(guān)的政策內(nèi)容都可以來(lái)參考下文,希望對(duì)你們理解有所啟發(fā)的.固定資產(chǎn)報(bào)廢清理?yè)p失能否稅前扣除 《企業(yè)資產(chǎn)損失所得稅稅前扣除管理辦法》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2011年第25號(hào))第八條規(guī)定,企業(yè)發(fā)生的資產(chǎn)損失,應(yīng)按規(guī)定的程序和要求向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)后方能在稅前扣除.未經(jīng)申報(bào)的損失,不得在稅前扣除.企業(yè)資產(chǎn)損失按其申報(bào)內(nèi)容和要求的不同,分為清單申報(bào)和專項(xiàng)申報(bào)兩種申報(bào)形式.第九條規(guī)定,固定資產(chǎn)達(dá)到或者超過(guò)使用年限而正常報(bào)廢清理的損失,應(yīng)以清單申報(bào)的方式向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)扣除.企業(yè)在進(jìn)行企業(yè)所得稅年度匯算清繳申報(bào)時(shí),可將資產(chǎn)損失申報(bào)材料和納稅資料作為企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表的附件一并向稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送.
老師我固定資產(chǎn)購(gòu)進(jìn)的原值含稅是623000,沒(méi)有抵扣認(rèn)證,期間提折舊268683.04,按照剩余的賬面354316.96做了無(wú)償轉(zhuǎn)讓沒(méi)有發(fā)生清理費(fèi),按視同銷(xiāo)售3%減按2%申報(bào)了增值稅,354316.96/1.03=343997.05*0.02=6879.94稅額原本是10319.91實(shí)交了6879.94 ,下面的分錄對(duì)應(yīng)的金額要怎么填,理不清思路,自己帶入數(shù)據(jù)之后分錄不平,又不知道哪里做錯(cuò)了 (1)借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) (2)借:應(yīng)收售價(jià) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款1%的減免這部分金額沖減固定資產(chǎn)清理 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額- 3%稅率 固定資產(chǎn)清理 (3)借:固定資產(chǎn)清理 貸:營(yíng)業(yè)外收入-非流動(dòng)資產(chǎn)處置利得(如果是損失計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出)
老師,您好,我公司因經(jīng)營(yíng)不善準(zhǔn)備注銷(xiāo),現(xiàn)在賬上還有固定資產(chǎn)50多萬(wàn),如果我正常賣(mài)掉,就要繳納50萬(wàn)的13%的增值稅。如果我報(bào)廢了,那么50萬(wàn)全部轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外支出需要繳納所得稅?我這樣理解是這樣嗎?有沒(méi)有更好的可以處理的辦法?
老師,1、增值稅申報(bào)因漏報(bào)造成有幾筆沒(méi)有申報(bào)到,開(kāi)票系統(tǒng)大于申報(bào)表而且是跨年要怎么處理呢?2、2021年年處置了一批固定資產(chǎn)使得企業(yè)所得稅年報(bào)跟增值稅收入有差異,要怎么處理?3、年報(bào)中的A105090中的7固定資產(chǎn)損失是怎么填寫(xiě)的?資產(chǎn)損失直接計(jì)入本年損益金額是填寫(xiě)固定資產(chǎn)處理后的虧損嗎(營(yíng)業(yè)外支出)?資產(chǎn)處置收入是填賣(mài)出的金額不含稅?資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)是填賣(mài)出車(chē)輛的原值嗎?
老師,公司里的打印機(jī)有做了固定資產(chǎn),后來(lái)壞了沒(méi)用也沒(méi)報(bào)廢買(mǎi),請(qǐng)問(wèn)以后處理有兩種情況分別怎么處理 1.壞了直接扔了 2.當(dāng)廢品賣(mài)了
老師,公司里的打印機(jī)有做了固定資產(chǎn),后來(lái)壞了沒(méi)用也沒(méi)報(bào)廢買(mǎi),請(qǐng)問(wèn)以后處理有兩種情況分別怎么處理 1.壞了直接扔了 2.當(dāng)廢品賣(mài)了 直接扔了: 借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理 這營(yíng)業(yè)外支出要納稅調(diào)增嗎?不需要繳納增值稅吧
老師想問(wèn)一下,導(dǎo)入到電子稅務(wù)局的報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù),因?yàn)槠ヅ溴e(cuò)了所以要?jiǎng)h掉,可是刪了以后就找不到這條數(shù)據(jù)了,這個(gè)數(shù)刪除后不能自動(dòng)恢復(fù)的嗎?
老師,抖音平臺(tái)的錢(qián),自己不能管控那26號(hào)以后的收入次月到賬就計(jì)入其他應(yīng)收款是嗎?然后26號(hào)前的收入就直接根據(jù)銀行到賬計(jì)入銀行存款,可以嗎
老師,跨境物流出口什么意思
!老師好,咱們有沒(méi)有哪個(gè)地方的稅務(wù)局規(guī)定不能填報(bào)未開(kāi)票收入,填報(bào)的話會(huì)罰款?
老師請(qǐng)問(wèn)一下,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)和利潤(rùn)表凈利潤(rùn)的勾稽關(guān)系,謝謝
資料下載不了是什么問(wèn)題?
2024年12月發(fā)生勞務(wù)加工費(fèi)75萬(wàn),75萬(wàn)計(jì)提成本到2024.12月當(dāng)期成本,后期75萬(wàn)會(huì)開(kāi)普票。2025年3做收到普票5萬(wàn),4月收到普票6萬(wàn),5月收到普票2萬(wàn)普票。如何做賬?
老師,抖音平臺(tái)26號(hào)以后的收入下月初才到賬,你不是說(shuō)抖音平臺(tái)的收入要計(jì)入其他貨幣資金嗎?怎么又計(jì)入其他應(yīng)收款
老師好,我是一般納稅人,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,24年所屬期的企業(yè)所得稅匯算清繳后,需要補(bǔ)繳一筆企業(yè)所得稅,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)呢?
老師好,在計(jì)算股東是否行使配股權(quán)對(duì)股東財(cái)富的影響,一般來(lái)說(shuō)不是用配股除權(quán)價(jià)去計(jì)算嗎?我做了很多計(jì)算題都是如此例如圖片一,可是為什么圖片三又另外再計(jì)算了一個(gè)配股除權(quán)參考價(jià)呢?好惱人,理解不了,麻煩教一教我問(wèn)題在哪里。
老師,那到底要不要納稅調(diào)增啊
親愛(ài)的您好,做專項(xiàng)申報(bào)這些資料不好整,還是放在賬上折舊到正常報(bào)廢算了,稅務(wù)哪會(huì)知道我們這個(gè)不能用了
就是做了固定資產(chǎn),折舊完了,沒(méi)有賣(mài)直接扔了,怎么做賬,有涉及到什么稅嗎?需要納稅調(diào)增?
您好,折舊完了,固定資產(chǎn)10 累計(jì)折舊10不用處理啊,都不在負(fù)債表里體現(xiàn)了
什么意思?
您好,折舊完了,賬上不用處理的,負(fù)債表列示固定資產(chǎn)不是原值 減 折舊么,這折舊完了沒(méi)有了啊,就是0啊
你的意思說(shuō)折舊完了相當(dāng)于沒(méi)有資產(chǎn)了,是嗎?
為什么有些老師說(shuō)還需要這樣做
您好啊,如果有殘值是圖上的處理的
折舊沒(méi)有弄?dú)堉?請(qǐng)問(wèn)怎么做賬
您好啊,剛才想回復(fù)您的,找這個(gè)問(wèn)題找了好久沒(méi)找到。就是咱殘值設(shè)為0,折舊完累計(jì)折舊等固定資產(chǎn)原值是不是啊。您看咱做這個(gè)分錄 借:固定資產(chǎn)清理? ? 累計(jì)折舊 10? ?貸:固定資產(chǎn)10? ,這個(gè)固定資產(chǎn)清理 是沒(méi)有金額的, 摘要:折舊完,清理固定資產(chǎn)打印機(jī) 借:? 累計(jì)折舊 10? ?貸:固定資產(chǎn)10??
老師,公司里的打印機(jī)有做了固定資產(chǎn)(折舊完了,殘值0)后來(lái)壞了沒(méi)用也沒(méi)報(bào)廢買(mǎi),請(qǐng)問(wèn)以后處理有兩種情況分別怎么處理 1.壞了直接扔了 2.當(dāng)廢品賣(mài)了
您好,借:固定資產(chǎn)清理? ? 累計(jì)折舊? ? ? 貸:固定資產(chǎn) 借:? ?銀行? ? ?營(yíng)業(yè)外支出? ? 貸:固定資產(chǎn)清理 賣(mài)了有個(gè)收錢(qián)這個(gè)科目 銀行
那是不是折舊完了,固定資產(chǎn)壞了扔掉沒(méi)賣(mài)做賬是這樣嗎? 借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理 如果是這樣不就是我發(fā)給你看的上圖那樣做,不是你之前說(shuō)的那樣不要做賬了是嗎
您好啊,是您這個(gè)分錄,可我上面說(shuō)不用做賬是 (累計(jì)折舊等于固定資產(chǎn)) 借:固定資產(chǎn)清理? 0(這個(gè)金額是0在分錄里是沒(méi)有的了) 累計(jì)折舊? 10?? 貸:固定資產(chǎn)? 10 也就沒(méi)后面那個(gè)營(yíng)業(yè)外支出的分錄了