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老師異地預(yù)交增值稅和附加稅,可以在網(wǎng)上預(yù)交稅款不用再去項(xiàng)目所在地的稅務(wù)局大廳座預(yù)繳,請(qǐng)問這個(gè)具體步驟怎么做從開始到最后的步驟。 第一步是不是也需要在我經(jīng)營(yíng)地的電子稅務(wù)局進(jìn)去打印跨區(qū)域涉稅市場(chǎng)報(bào)告啊
老師,企業(yè)異地預(yù)交稅款在電子稅務(wù)局上面,跨區(qū)涉稅事項(xiàng)報(bào)驗(yàn)管理編號(hào)關(guān)聯(lián)不上怎么處理啊建筑工程
老師,企業(yè)異地預(yù)交稅款在電子稅務(wù)局上面,跨區(qū)涉稅事項(xiàng)報(bào)驗(yàn)管理編號(hào)關(guān)聯(lián)不上怎么處理啊建筑工程
你好老師,建筑企業(yè)跨區(qū)域施工的話需要預(yù)繳增值稅及相關(guān)稅費(fèi)。之前我們公司一直都是先在電子稅務(wù)局填跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告,然后下載下來到外地施工地的稅務(wù)大廳進(jìn)行預(yù)繳稅款,但是這樣很成本太大了因?yàn)槭┕し胶凸究缡【嚯x特別遠(yuǎn)。我最近看到電子稅務(wù)局上面就有增值稅和附加稅的預(yù)繳表,是不是我直接填這個(gè)增值稅及附加稅預(yù)繳表并直接在線上預(yù)繳稅款就可以了?這樣操作是不是就可以不用再填之前那個(gè)跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告然后也不用再去大老遠(yuǎn)的建筑施工地稅務(wù)大廳預(yù)繳啥的了?
“尊敬的納稅人您好,當(dāng)前僅支持跨區(qū)經(jīng)營(yíng)地為本轄區(qū)內(nèi)的企業(yè)在電子稅務(wù)局進(jìn)行跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)驗(yàn)登記,如果您需要報(bào)驗(yàn)登記外出經(jīng)營(yíng)地為其他省市的跨區(qū)域信息,請(qǐng)前往外出經(jīng)營(yíng)地所在地稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行報(bào)驗(yàn)登記!” 老師,這個(gè)要怎么處理?公司注冊(cè)地在福建,項(xiàng)目在江西贛州
老師你好,我用管家婆財(cái)貿(mào)雙權(quán)軟件,我想問一下我原材料做成成品,我們老板想就用原材料價(jià)格算成本,我原材料出庫用其他出庫,成品入庫用其他入庫,那我要輸入金額嗎?還是我只需要管數(shù)量
有限公司原注冊(cè)資本是200萬,甲股東65%,乙股東35%現(xiàn)在新增加一個(gè)股東,持股24%,注冊(cè)資本不變,甲乙股權(quán)稀釋,這個(gè)新股東的24%對(duì)應(yīng)的48萬是支付給甲乙股東還是支付給公司?
用對(duì)公支付寶向淘寶平臺(tái)充值淘禮金、帶某Q貨用作Q貨的紅包抵扣(一般金額為1-幾十元不等)這部分開不了發(fā)票、是直接到消費(fèi)者手上的、這部分怎么樣去做企業(yè)所得稅稅錢扣除最合規(guī)呢
老師您好,公司社保新開戶,但是目前增員遇到了問題,我想問一下,社保在幾號(hào)交上費(fèi)就可以了?沒有像報(bào)稅15號(hào)的日期限制吧?還有一個(gè)問題,我在做醫(yī)保增員的時(shí)候,填表里有行政職務(wù)的必填項(xiàng),我們是一般的企業(yè),應(yīng)該沒有行政職務(wù)這一項(xiàng)啊,是不是在做登記的時(shí)候出問題了,這應(yīng)該在哪里查啊
老師稅務(wù)局讓我們補(bǔ)交23年印花稅,我們補(bǔ)交的時(shí)候除了滯納金外他收的印花稅是整額的,正常我們是按減半征收的,他們整額征收的原因是什么啊是系統(tǒng)錯(cuò)誤嗎?交的時(shí)候業(yè)務(wù)員說這個(gè)是自動(dòng)生成的。
老師可以講一下關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的防控嗎?謝謝老
老師,一般納稅人開的銷售普通發(fā)票也要交稅?
你好老師這個(gè)月稅務(wù)局核定了房產(chǎn)稅,讓我信息采集,請(qǐng)問在電子稅務(wù)局哪里找
農(nóng)業(yè)的,對(duì)方開了發(fā)票,對(duì)方寫的原始單據(jù)可以用截圖做賬嗎
企業(yè)有一個(gè)總公司旗下兩個(gè)分公司都是獨(dú)立核算,一號(hào)分公司收客戶的現(xiàn)金,可以直接存到總公司的公戶卡里嗎?