你好,那你賬上做的是正確的嗎?
老師你好,賬上的應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅比實(shí)際繳納的增值稅多了2分錢,這2分錢我應(yīng)該咋處理呢
老師我應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅賬上比保表少0.02 元,報(bào)表,增值稅是第一季度都報(bào)送了,現(xiàn)在賬上怎么調(diào)0.02元
老師,申報(bào)繳納第一季度的稅款比賬上的應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅還多了。應(yīng)該怎么處理?
季度申報(bào)企業(yè) 發(fā)現(xiàn)第一季度實(shí)際繳納的增值稅比賬上應(yīng)交的少0.01(公司第一季度有3%的發(fā)票 當(dāng)初1%政策沒出來,4月申報(bào)倒退收入后申報(bào),我估計(jì)應(yīng)該是填減免申報(bào)的時(shí)候沒注意賬上應(yīng)交增值稅余額。)現(xiàn)在怎么操作?
老師,我是小規(guī)模,我季度報(bào)稅,繳納稅費(fèi)比我賬上少了兩分,我應(yīng)該怎么處理
注會(huì)會(huì)很難考嗎,一年備考3科通過率大不
這里股票的發(fā)行費(fèi),為何計(jì)入成本,方老師講股票的發(fā)行費(fèi)很獨(dú)立,沖減資本公積。第三張是方寧老師的教案
同樣都是現(xiàn)金捐贈(zèng),為何一個(gè)確認(rèn)捐贈(zèng)收入,一個(gè)不能確認(rèn)捐贈(zèng)收入?
麻煩老師看一下,第三題的第三小問,我算出來始終等于5,答案給的20,麻煩老師解答一下!
老師!怎么判斷哪個(gè)方案適合誰?
你好老師,這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,和應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出余額,怎么對(duì)沖掉呢
老板嫌未分配利潤太多,怎么做能在不少交企業(yè)所得稅的情況下減少未分配利潤
老師,發(fā)票到貨沒到怎么入賬?
老師可以給我講解下這個(gè)第四題嗎?
用來勾選出口退稅的,不小心勾成進(jìn)項(xiàng)抵扣了,次月才發(fā)現(xiàn)怎么辦
申報(bào)的數(shù)申報(bào)多了,但是另一個(gè)科目是不是也多了?
我查看我申報(bào)第一季度的數(shù)據(jù)和扣款數(shù)據(jù)不一致,是什么意思?
你看一下你們單位有沒有延期繳納的。
沒有啊,2022年度增值稅都屬于免稅的呢。
現(xiàn)在繳納的是2023年度第一季度的。
你別看這一個(gè),你去看稅務(wù)局里面的申報(bào)表。
申報(bào)表就是我第一張圖片呢
就要問一下你稅務(wù)局不太確定這個(gè)具體的是什么原因 不會(huì)是你后期改過申報(bào)表,這個(gè)差異也太大。