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老師你好,賬上的應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅比實(shí)際繳納的增值稅多了2分錢,這2分錢我應(yīng)該咋處理呢

2022-02-15 16:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-02-15 16:34

你好,這個(gè)差額計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入。

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快賬用戶3421 追問 2022-02-15 16:36

分錄就是借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸營(yíng)業(yè)外收入,對(duì)嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2022-02-15 16:40

這個(gè)您的分錄是正確的。

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你好,這個(gè)差額計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入。
2022-02-15
你好,應(yīng)交的增值稅比實(shí)際繳納的增值稅多2分錢,應(yīng)該是四舍五入造成的問題,可以這樣調(diào)整 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ?0.02,貸:營(yíng)業(yè)外收入 0.02
2023-07-11
同學(xué)您好,多付可將賬上差額轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外 支出,少付記營(yíng)業(yè)外收入 借:應(yīng)交稅費(fèi),貸:營(yíng)業(yè)外收入
2023-01-07
你好,借營(yíng)業(yè)外支出貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。
2022-12-30
你好多交的記錄到營(yíng)業(yè)外支出。
2023-04-06
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