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老師,當初建賬的時候,只按庫存表的期末庫存錄入數(shù)量和金額,表中的暫估數(shù)曼和金額并未錄入暫估單,但應(yīng)付賬款~暫估科目有余額,建賬時按科目余額表錄入,現(xiàn)要把部分暫估紅沖,暫估單這個功能操作不了,現(xiàn)在要如何操作

2023-05-24 23:12
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-24 23:22

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2023-05-24
同學(xué)你好,可以做盤盈盤虧處理。
2023-05-24
再補上一個,借原材料暫估入庫, 貸原材料90的
2025-02-12
你好,如果是工貸待應(yīng)付職工薪酬,2020年的工資為什么還沒有發(fā)?是虛計提的嗎?
2025-01-18
同學(xué)你好 沒有發(fā)票的都要調(diào)增 型號不一致不能沖減
2021-03-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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