你的這個(gè)銷售額是多少?
3.甲摩托車廠為增值稅般納稅人,主要生產(chǎn)氣缸容量250毫升及以上的摩托車,2021年4月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)銷售自產(chǎn)摩托車400輛,取得含增值稅價(jià)款226萬元,同時(shí)收取手續(xù)費(fèi)5.65萬元、裝卸費(fèi)3.39萬元;(2)贊助摩托車?yán)?輛特制摩托車(無同類產(chǎn)品價(jià)格),每輛成本為2萬元,成本利潤率為6%;(3)外購的摩托車輪胎已入庫,取得增值稅專用發(fā)票注明金額8萬元、稅額1.04萬元,當(dāng)月生產(chǎn)摩托車領(lǐng)用50%輪胎。已知摩托車消費(fèi)稅稅率為10%,增值稅稅率為13%。計(jì)算該摩托廠本月應(yīng)繳納消費(fèi)稅稅額和增值稅稅額。
摩托車廠為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)氣缸容量250毫升及以上的摩托車,2021年四月發(fā)生以下業(yè)務(wù),一銷售自產(chǎn)摩托車400輛取得含稅價(jià)款226萬元,同時(shí)再取手續(xù)費(fèi)5.65萬元,裝卸費(fèi)3.39萬元,二贊助摩托車?yán)惾v特別摩托車(無同類產(chǎn)品)每輛成本為兩萬元成本,利潤率為6%三外購的摩托車輪胎已入庫,取得增值稅專用發(fā)票注明金額八萬元,稅額1.04萬元,當(dāng)月生產(chǎn)摩托車?yán)?0%輪胎已知摩托車消費(fèi)稅稅額為10%,增值稅稅率為13%計(jì)算開摩托本月應(yīng)繳納消費(fèi)稅稅額和增值稅稅額
.甲摩托車廠為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)氣缸容量250毫升及以上的摩托車,2021年4月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)銷售自產(chǎn)摩托車400輛,取得含增值稅價(jià)款226萬元,同時(shí)收取手續(xù)費(fèi)5.65萬元、裝卸費(fèi)3.39萬元;(2)贊助摩托車?yán)?輛特制摩托車(無同類產(chǎn)品價(jià)格),每輛成本為2萬元,成本利潤率為6%;(3)外購的摩托車輪胎已入庫,取得增值稅專用發(fā)票注明金額8萬元、稅額1.04萬元,當(dāng)月生產(chǎn)摩托車領(lǐng)用50%輪胎。已知摩托車消費(fèi)稅稅率為10%,增值稅稅率為13%。計(jì)算該摩托廠本月應(yīng)繳納消費(fèi)稅稅額和增值稅稅額。
甲摩托車分增值稅一般我瓶人,主要生產(chǎn)氣位容址558升改上的康托年,2021年4月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)銷售自產(chǎn)摩托車400輛,取得含增值稅價(jià)款226萬元,同時(shí)收取手續(xù)費(fèi)5.65萬元、裝卸費(fèi)3.39萬元;(2)贊助摩托車?yán)?輛特制摩托車(無同類產(chǎn)品價(jià)格),每輛成不為2萬元,成本利潤率為6%;(3)外購的摩托車輪胎已人庫,取得增值稅專用發(fā)票注明金額8萬元稅額1.04萬元,當(dāng)月生產(chǎn)摩托車額用50%6輪胎。已知際托車消政稅稅率為10%,增值03稅稅率為13%。計(jì)算該摩托廠本月應(yīng)繳納消費(fèi)稅稅額和增值稅稅額
3.應(yīng)繳納的消費(fèi)稅稅額和增值稅稅額。甲摩托車廠為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)氣證容量250及以上的摩托車,20218+18418 生以下業(yè)務(wù):(1)銷售自產(chǎn)摩托車400輛,取得含增值稅價(jià)款226萬元,同時(shí)收萬元、裝卸費(fèi)339元;(2)力賽輛特制托車(無同類產(chǎn)品價(jià)為%;)外購的摩托車輪胎已入庫,取得增值稅專用1萬元、稅額104,托領(lǐng)用0%輪摩托車消費(fèi)稅稅率率為13%。計(jì)算該摩托廠本月應(yīng)繳納消費(fèi)稅稅額和增值稅稅額
去年?duì)I業(yè)成本,做成營業(yè)外支出了,那用以前年損益調(diào)整,結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤中,那這時(shí)資產(chǎn)負(fù)債表不平,是什么原因
工資表上扣除的個(gè)稅是年度預(yù)扣預(yù)繳稅額有關(guān)還是年度應(yīng)納稅額
老師,請問利潤表上,所得稅費(fèi)用,除了我匯算清繳實(shí)際交稅的部分,如果我還有遞延所得稅資產(chǎn)的話,是不是應(yīng)該加上遞延所得稅資產(chǎn)這個(gè)數(shù)啊?
老師,收到餐費(fèi)發(fā)票1500,員工報(bào)銷的時(shí)候只報(bào)1200 借:管理費(fèi)用—業(yè)務(wù)招待費(fèi)1500 貸:銀行存款1200 那還有300不平,怎么辦?
老師好,公司有合同已經(jīng)履行完義務(wù),但是客戶資金緊張,近期不會(huì)付我們錢。我們資金壓力也大,沒有開票,一是客戶也不想現(xiàn)在接收我們的開票,二是我們沒錢交增值稅。但是老板想在報(bào)表上體現(xiàn)這筆應(yīng)收賬款,貸方如果目前不確認(rèn)收入,有什么合適合規(guī)的科目可以放嗎?
老師您好,有一名員工本來要出差,飛機(jī)票都定完了,但是因?yàn)橥话l(fā)狀況沒有去成,產(chǎn)生的退飛機(jī)票的費(fèi)用公司答應(yīng)給報(bào)銷,請問這種情況怎么做賬?具體的會(huì)計(jì)分錄和記賬憑證有哪些?
問題 1.個(gè)稅(工資薪金所得)是按年度合并計(jì)算個(gè)人所得稅,為什么每個(gè)月都要計(jì)算個(gè)稅,是月度公司幫個(gè)人預(yù)扣預(yù)繳,年度匯算清繳的時(shí)候再多退少補(bǔ)嗎?
老師,看看這道題,請問為什么要乘個(gè)8?
老師,為什么這兩個(gè)不對
為什么個(gè)稅每月都有預(yù)交,且并沒有多處取得收入,個(gè)稅匯算清繳時(shí)還需補(bǔ)稅呢?