您好! 400輛增值稅=(226%2B5.65%2B3.39)/1.13*13%=27.04 贊助增值稅=2*3*1.06/0.9*13%=0.918666666667
3.甲摩托車廠為增值稅般納稅人,主要生產(chǎn)氣缸容量250毫升及以上的摩托車,2021年4月發(fā)生以下業(yè)務:(1)銷售自產(chǎn)摩托車400輛,取得含增值稅價款226萬元,同時收取手續(xù)費5.65萬元、裝卸費3.39萬元;(2)贊助摩托車拉力賽3輛特制摩托車(無同類產(chǎn)品價格),每輛成本為2萬元,成本利潤率為6%;(3)外購的摩托車輪胎已入庫,取得增值稅專用發(fā)票注明金額8萬元、稅額1.04萬元,當月生產(chǎn)摩托車領用50%輪胎。已知摩托車消費稅稅率為10%,增值稅稅率為13%。計算該摩托廠本月應繳納消費稅稅額和增值稅稅額。
摩托車廠為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)氣缸容量250毫升及以上的摩托車,2021年四月發(fā)生以下業(yè)務,一銷售自產(chǎn)摩托車400輛取得含稅價款226萬元,同時再取手續(xù)費5.65萬元,裝卸費3.39萬元,二贊助摩托車拉力賽三輛特別摩托車(無同類產(chǎn)品)每輛成本為兩萬元成本,利潤率為6%三外購的摩托車輪胎已入庫,取得增值稅專用發(fā)票注明金額八萬元,稅額1.04萬元,當月生產(chǎn)摩托車利用50%輪胎已知摩托車消費稅稅額為10%,增值稅稅率為13%計算開摩托本月應繳納消費稅稅額和增值稅稅額
.甲摩托車廠為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)氣缸容量250毫升及以上的摩托車,2021年4月發(fā)生以下業(yè)務:(1)銷售自產(chǎn)摩托車400輛,取得含增值稅價款226萬元,同時收取手續(xù)費5.65萬元、裝卸費3.39萬元;(2)贊助摩托車拉力賽3輛特制摩托車(無同類產(chǎn)品價格),每輛成本為2萬元,成本利潤率為6%;(3)外購的摩托車輪胎已入庫,取得增值稅專用發(fā)票注明金額8萬元、稅額1.04萬元,當月生產(chǎn)摩托車領用50%輪胎。已知摩托車消費稅稅率為10%,增值稅稅率為13%。計算該摩托廠本月應繳納消費稅稅額和增值稅稅額。
甲摩托車分增值稅一般我瓶人,主要生產(chǎn)氣位容址558升改上的康托年,2021年4月發(fā)生以下業(yè)務:(1)銷售自產(chǎn)摩托車400輛,取得含增值稅價款226萬元,同時收取手續(xù)費5.65萬元、裝卸費3.39萬元;(2)贊助摩托車拉力賽3輛特制摩托車(無同類產(chǎn)品價格),每輛成不為2萬元,成本利潤率為6%;(3)外購的摩托車輪胎已人庫,取得增值稅專用發(fā)票注明金額8萬元稅額1.04萬元,當月生產(chǎn)摩托車額用50%6輪胎。已知際托車消政稅稅率為10%,增值03稅稅率為13%。計算該摩托廠本月應繳納消費稅稅額和增值稅稅額
3.應繳納的消費稅稅額和增值稅稅額。甲摩托車廠為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)氣證容量250及以上的摩托車,20218+18418 生以下業(yè)務:(1)銷售自產(chǎn)摩托車400輛,取得含增值稅價款226萬元,同時收萬元、裝卸費339元;(2)力賽輛特制托車(無同類產(chǎn)品價為%;)外購的摩托車輪胎已入庫,取得增值稅專用1萬元、稅額104,托領用0%輪摩托車消費稅稅率率為13%。計算該摩托廠本月應繳納消費稅稅額和增值稅稅額
實收資本如果實際是5000萬,只要不撤資,是不是公司賬戶上永遠都有5000萬
15年建廠的時候,營業(yè)執(zhí)照上注冊資金5000萬,打在5000萬打在了公司賬戶,完成手續(xù)后,由于資金緊張,把錢用其他方式拿出來了,花在其他項目上?,F(xiàn)在改用電腦做賬建起初數(shù)據(jù),實收資本填5000萬還是不用填了
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付