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1.YX公司為增值稅一般納稅人,原材料按實際成本核算,適用稅率為13%。該公司6月發(fā)生下列經濟業(yè)務:(1)購進A10材料一批,增值稅專用發(fā)票上載明:價款600000元,增值稅稅額78000元。A10材料尚未驗收入庫,款項用銀行存款支付。(2)用銀行存款支付購入上述A10材料的運輸費20000元(含稅,增值稅稅率為9%),保險費2000元(含稅,增值稅稅率為6%)。A10材料已驗收入庫。(3)從某小規(guī)模納稅人購進A8材料50000元。已取得增值稅普通發(fā)票,并已驗收入庫,款項用銀行存款支付。(4)銷售應交消費稅產品取得的銷售收入1000000元,增值稅稅額130000元,款項均已收存銀行。(5)用銀行存款解交上月應交未交的增值稅稅額10000元。(6)收取轉讓土地使用權轉讓金80000元(含稅,增值稅稅率為6%)存入銀行。(7)結轉本月應交未交增值稅額。(8)按消費稅稅率10%計提本月應交消費稅額。(9)按城市維護建設稅稅率7%計提本月應交城市維護建設稅額。(10)按教育費附加率3%計提本月應交教育費附加。編輯所有會計分錄(帶數字)

2023-05-23 20:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-23 20:17

您好,這個是全部的嗎

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好的,現(xiàn)在給您計算的哈
2023-05-23
您好,這個是全部的嗎
2023-05-23
你好 1,借:在途物資??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款 2,借:在途物資??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款 借:原材料,貸:在途物資 3,借:原材料,貸:銀行存款 4,借:銀行存款?,貸:主營業(yè)務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 5,借:應交稅費—未交增值稅 ,?貸:銀行存款 6,借:銀行存款?,貸:其他?業(yè)務收入?,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 7,借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額), 應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅), 貸:應交稅費—未交增值稅 8,借:稅金及附加,貸:應交稅費—消費稅 9,借:稅金及附加,貸:應交稅費—城建稅 10,借:稅金及附加,貸:應交稅費—教育費附加
2023-05-23
你好,請問你想問的問題具體是?(是需要做這個業(yè)務的分錄嗎??)
2023-05-23
你好,具體是針對哪一筆業(yè)務,還是全部的??
2023-05-23
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