根據(jù)銷售實際情況結(jié)轉(zhuǎn),不是隨便結(jié)轉(zhuǎn)
老師 ,請問制造費用科目通過生產(chǎn)科目結(jié)轉(zhuǎn)到產(chǎn)品成本上面去,但是公司車間系統(tǒng)只會有原材料的成本完工驗收單,比如果我8月買了一臺100萬的設(shè)備,在車間系統(tǒng)原材料成本只有60萬,我結(jié)轉(zhuǎn)的時候成本可以把原材料的60萬加本月發(fā)生的制造費用金額去結(jié)轉(zhuǎn)啊,因為沒有做制造費用的攤銷
我們公司是新企業(yè),前面三個月購買的易耗品(沒有領(lǐng)用登記,金額共計2萬多,比如機器用油,紙箱,酒精等),我做分錄時 借:制造費用 貸:周轉(zhuǎn)材料~易耗品 但我們這兩個月沒有生產(chǎn)成品出來,主要調(diào)機測試買那些易耗品,月底現(xiàn)在那些材料用完了沒有結(jié)余,我要怎樣結(jié)轉(zhuǎn)制造費用,可不可以把他直接結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本,即 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:制造費用
老師您好,請問我這里的利潤表行次第9欄,存貨一欄為何是負9666.03元,行次第12蘭的庫存商品負14224.96元我知道是我們公司這個月銷售庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)成本的金額剛好是14224.96元,因為我們公司是去年年底成立,今年2月份我才來上班,所以以前的老板進貨銷貨沒有做賬,我來上班時也沒有進貨單據(jù),只是盤點后入倉庫系統(tǒng),因此沒有做采購庫存商品的賬務(wù)處理,為何現(xiàn)在存貨這里有個負9666.03和在產(chǎn)品4558.93?
老師,我現(xiàn)在遇到一個很棘手的問題想讓你幫忙出個辦法。2022年12月制造費用有余額,前期公司一直走的研發(fā)費用,這個制造費用包括蒸汽費,工資和車間固定資產(chǎn)的折舊。這3個費用走到了制造費用上面了。到12月末也沒有結(jié)轉(zhuǎn)成0?,F(xiàn)在換了用友T+以后期初建賬這個制造費用有余額,把他加到存貨里面了資產(chǎn)負債表年初余額平了?,F(xiàn)在1月份的資產(chǎn)負債表的余額不平了,本期如果把年初的制造費用和本期的制造費用加到一起結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本在到庫存商品里庫存商品就會變成負數(shù)了。本期的成本沒有算按的是標(biāo)準(zhǔn)成本錄入的。如果本期的蒸汽費折舊費工資走到制造費用里相當(dāng)于加了2次?,F(xiàn)在不知道這個賬該怎么做了。
剛開的新公司,前面幾個月的成本,制造費用,庫存商品都沒有結(jié)轉(zhuǎn),我可以現(xiàn)在5月份一次性全部結(jié)轉(zhuǎn)了嗎。因為金額比較大,有好幾百萬
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個稅,這個未分配利潤是按稅務(wù)報表還是哪里取的數(shù)
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個稅,這個未分配利潤是按稅務(wù)報表還是哪里取的數(shù)
請問,這個月費用支付了3萬元,沒有收到發(fā)票,改怎么做賬?
小規(guī)模企業(yè)實繳資本的流程和稅務(wù)處理是怎么樣的?
老師,小規(guī)模企業(yè)認繳10萬,實繳為0,季報的資產(chǎn)負債表上可以填10萬嗎?填了沒有交印花稅怎么辦?工商年報上也填10萬可以嗎?
你好,請問資產(chǎn)負債表和利潤表的勾稽關(guān)系數(shù)據(jù)相差整數(shù)10萬元,是什么原因?
老師,做了一筆無票收入,然后又給對方開發(fā)票了怎么做賬呢?
初級會計考經(jīng)濟法的時候,各種稅率(如城市維護建設(shè)稅,職工福利費,工會經(jīng)費,廣告費,業(yè)務(wù)宣傳費)會不會在題目中給出?
那可以根據(jù)之前幾個月銷售額一次性結(jié)轉(zhuǎn)嗎
可以的,沒問題的哈