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老師,前幾天稅局對我公司稽查。然后2020-2021年的收入都有增加補稅申報,那么補稅清楚以后這個企業(yè)所得稅應該要怎么辦呢?

2023-05-23 15:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-23 15:51

你好,稅務局要求你們補企業(yè)所得稅了嗎?

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快賬用戶9774 追問 2023-05-23 15:53

是的,已經(jīng)自查自糾補稅清楚了

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齊紅老師 解答 2023-05-23 15:58

他是怎么要求的,要求修改之前的年報還是都不到這個月,如果都不到這個月的話,你可以在今年的匯算清繳納稅調(diào)整的。

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快賬用戶9774 追問 2023-05-23 16:06

之前的年報不修改的話,做2022年度的匯算清繳的彌補以前年度虧損的數(shù)不是不對了嗎

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齊紅老師 解答 2023-05-23 16:07

好,你在今年納稅調(diào)增不就可以了,增加了你的利潤。

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快賬用戶9774 追問 2023-05-23 16:08

意思我做2022年度的匯算清繳時候,調(diào)增數(shù)是2020.2021補繳稅款的這個數(shù),對吧

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齊紅老師 解答 2023-05-23 16:10

是你補的收入的那個金額。不含稅的。

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快賬用戶9774 追問 2023-05-23 16:11

好的,知道了。謝謝老師。像這樣稅局要求自查自糾,我們?nèi)鐚嵮a稅申報了,他們不會再糾查了吧

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齊紅老師 解答 2023-05-23 16:12

對的,是的,不會再查的。

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你好,稅務局要求你們補企業(yè)所得稅了嗎?
2023-05-23
借,以前年度損益。貸,應交稅費
2024-01-13
同學您好,一般可以正常入賬,沒票需納稅調(diào)整 一般是調(diào)納稅申報表,無需賬務處理
2022-04-03
同學你好,你說的是兩個事,首先市場監(jiān)督管理局的是工商年報,你沒有報的話,抓緊在6月30號之前申報掉,其次是稅務年報,你說你已經(jīng)申報,但是未完稅,證明你已經(jīng)申報了,但是沒繳款。
2022-06-17
這種情況是由于印花稅按期申報的所屬期沖突導致的,可按以下步驟處理: 核實申報信息 仔細核對買賣合同印花稅和實收資本印花稅的計稅依據(jù)、稅率等申報信息,確保數(shù)據(jù)準確無誤,避免因錯誤申報導致稅額計算問題。 確認實收資本印花稅的申報所屬期是否確實應為 2024 年 1 月 - 12 月,若實收資本是在 2024 年某一具體時間點到位,則所屬期應按實際到位時間確定,而不是全年。 嘗試分步操作 更正買賣合同印花稅申報:由于買賣合同印花稅已繳納,先在更正申報中,僅對買賣合同印花稅的申報信息進行更正,將其申報明細與實收資本印花稅分開,確保買賣合同印花稅的申報數(shù)據(jù)準確,且不包含實收資本印花稅的內(nèi)容。 新增實收資本印花稅申報:完成買賣合同印花稅更正后,重新進行實收資本印花稅的稅源采集和申報。在申報時,注意選擇正確的所屬期和計稅依據(jù)等信息,確保實收資本印花稅申報獨立、準確。 申請退稅或抵稅 如果在更正和重新申報后,出現(xiàn)多繳稅款的情況,可向稅務機關申請退稅或抵稅。準備好相關的申報資料、完稅憑證等,按照稅務機關的要求填寫退稅或抵稅申請表格,說明多繳稅款的原因和金額等情況,提交給稅務機關審核處理。 咨詢稅務機關 若上述操作仍無法解決問題,或?qū)ι陥蠛吞幚砹鞒檀嬖谝蓡?,及時聯(lián)系主管稅務機關的辦稅服務廳或稅收管理員。向他們詳細說明具體情況,提供相關的申報記錄和完稅證明等資料,尋求稅務機關的指導和幫助,按照稅務機關的建議進行處理。
2025-01-07
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