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老師,您好,請(qǐng)問(wèn)我們是出口退稅外貿(mào)企業(yè),進(jìn)口貨物對(duì)方給我們開(kāi)了增值稅專(zhuān)用發(fā)票,我方已認(rèn)證,但后期發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,對(duì)方又開(kāi)了紅字發(fā)票給我們,納稅申報(bào)表中這個(gè)退票的進(jìn)項(xiàng)稅額我們應(yīng)該怎么填?填在哪一行?可以說(shuō)明一下嗎?謝謝
想請(qǐng)問(wèn)老師,我公司購(gòu)買(mǎi)了一批貨物,開(kāi)了增值稅專(zhuān)用發(fā)票,之后會(huì)出口到國(guó)外,會(huì)申請(qǐng)出口退稅,那這批貨物購(gòu)進(jìn)時(shí)的進(jìn)項(xiàng)稅額是需要轉(zhuǎn)出嗎?是否還能抵扣呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)外貿(mào)企業(yè)一般納稅人,做出口退稅,是啥意思,如果廠家給我們開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅我們已經(jīng)抵扣過(guò)了,該怎么處理呢,謝謝
老師你好:我們是一家進(jìn)出口貿(mào)易公司,國(guó)內(nèi)一家公司委托我們從國(guó)外進(jìn)了一批貨,對(duì)方先打了一筆預(yù)付款到我公司賬戶(hù),海外所有貨款及稅費(fèi)都是以我公司抬頭交的,請(qǐng)問(wèn)我公司取得進(jìn)口增值稅交款書(shū)時(shí)我們賬務(wù)怎么處理,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅誰(shuí)抵扣?
老師好,想問(wèn)一下公司2023年4月是小規(guī)模有限公司,進(jìn)口一批貨物,增值稅5萬(wàn),這5萬(wàn)當(dāng)時(shí)計(jì)入庫(kù)存商品價(jià)值里了,5月升級(jí)為一般納稅人,可否將這5萬(wàn)從庫(kù)存商品轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)),這樣的話我5月內(nèi)銷(xiāo)這筆貨物時(shí)可抵扣進(jìn)項(xiàng),因?yàn)?月我是一般納稅人,銷(xiāo)售貨物要交13%的稅了,可否抵扣進(jìn)項(xiàng)
這個(gè)改變信用政策增加的應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本為什么不用新的減去舊的就是應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本??
是的,刷過(guò)的題,返回就找不到了
是的,刷過(guò)的題,返回就找不到了。
增加的應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本,是增加的的金額還是增加后的金額去算機(jī)會(huì)成本?
前任管理審計(jì)合伙人是在審計(jì)中哪幾個(gè)角色? 關(guān)鍵審計(jì)合伙人在審計(jì)中包含哪幾個(gè)角色?
順便問(wèn)一下,本期認(rèn)證相符且抵扣和前期認(rèn)證相符且抵扣是手工填的還是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái) ,如果是手工填的,這個(gè)咋計(jì)算的,有公式嗎?可以寫(xiě)出來(lái)一下嗎?最后我想問(wèn)一下附表五附加稅是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái)的嗎?如果是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái)的,那是填好哪個(gè)表系統(tǒng)才會(huì)自動(dòng)帶出這個(gè)數(shù)據(jù)。還有生產(chǎn)型企業(yè),那個(gè)增值稅減免稅申報(bào)表不管是月申報(bào)還是季申報(bào)還需要填此表嗎?
合作關(guān)系的怎么交稅?
用非財(cái)政結(jié)余資金委托別人開(kāi)發(fā)系統(tǒng),產(chǎn)生的初設(shè)費(fèi),可行性研究,監(jiān)理費(fèi)應(yīng)該怎么做賬,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)分別怎么做賬
出口退稅匯總表中業(yè)務(wù)申報(bào)發(fā)生異常:企業(yè)申報(bào)數(shù)據(jù)存在匯總表不得免征抵扣稅額與增值稅納稅申報(bào)表差額”請(qǐng)問(wèn)出口退稅表在哪里填寫(xiě)這個(gè)不得免征抵扣稅額
本月暫估一筆原材料1000,領(lǐng)用了1000,次月收到部分發(fā)票600,應(yīng)該如何做分錄
您好,外貿(mào)企業(yè)進(jìn)口貨物時(shí)交的增值稅可以抵扣內(nèi)銷(xiāo)銷(xiāo)項(xiàng)稅,會(huì)計(jì)分錄這樣做:支付貨款時(shí),借庫(kù)存商品(貨價(jià)加關(guān)稅)、借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(進(jìn)口增值稅),貸銀行存款;內(nèi)銷(xiāo)時(shí)正常確認(rèn)銷(xiāo)項(xiàng)稅,用進(jìn)口增值稅抵扣?,F(xiàn)在海關(guān)繳款書(shū)沒(méi)有抵扣期限限制,但必須及時(shí)勾選確認(rèn),且進(jìn)口貨物要用于應(yīng)稅項(xiàng)目,不能用于免稅或福利。