你好 ;? ? ?是的; 和科目表一定一致的; 避免到時不平衡? ?
老師,我錄期初余額時本年利潤是在借方有余額,財(cái)務(wù)軟件里面是在貸方科目,我用負(fù)數(shù)錄完之后發(fā)現(xiàn)借方貸方總數(shù)和科目余額表的不平,相差數(shù)就是本年利潤的數(shù)字
老師我新建賬初始數(shù)據(jù)錄入時余額表本年利潤的余額是借方20萬 初始化數(shù)據(jù)表里本年利潤期初余額是貸方的,我是不是在貸方錄入—20萬跟余額表的借方20萬是一樣的意思 盈虧20萬
根據(jù)科目余額表,已經(jīng)填寫了對應(yīng)的數(shù)據(jù),生成賬套的時候,提示初始數(shù)據(jù)不平衡,看了下,只有本年利潤數(shù)據(jù)沒有填寫,這個怎么填,初始數(shù)據(jù)里本年利潤期初余額方向是貸,但是我的科目余額表里的本年利潤是在借方,在初始數(shù)據(jù)里,本年利潤應(yīng)該怎么填寫數(shù)據(jù)
老師,我建賬,其他應(yīng)付款借方余額是50萬,但是我建賬錄初始數(shù)據(jù)只有貸方,那我在貸方表示出來是不是就是-50萬
中途接過來做賬在錄入初始數(shù)據(jù)時,借方貸方平衡,也就是期末余額為0的還需要錄入么? 同學(xué),你好 0不需要錄入的 那不是跟上一個月的科目余額不一致? 您好,你錄入的是期初余額,不是發(fā)生額,因此余額是0的就不需要錄入 比方說應(yīng)付賬款,總計(jì)里我11月的本年發(fā)生額是借23萬,貸21萬,這里面包含20個單位,如果有的單位余額為0,那么我輸入的數(shù)據(jù)就是借20萬,貸19萬,豈不是本年發(fā)生的數(shù)據(jù)就變少了?
老師中午好,麻煩問下我們公司之前的累計(jì)折舊明細(xì)表沒有預(yù)計(jì)凈殘值,我怎么做賬,能改嗎
小規(guī)模時候買的固定資產(chǎn),能不能再一般納稅人時開進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
老師,公司收到一張代駕費(fèi)發(fā)票怎么入賬
老師 2月份收到對方30萬預(yù)付款 3月份給對方開票含稅金額為1899000 4月份給對方開票含稅金額為2365400 4月份收到對方120萬貨款 增值稅率為9% 怎么做會計(jì)科目
合伙企業(yè)無法區(qū)分經(jīng)營成本來呀,按什么比例計(jì)算成本費(fèi)用???
老師你好,公司現(xiàn)在是一般納稅人,之前是個體工商戶勞務(wù)隊(duì),干的活還有150萬沒給,現(xiàn)在給錢必須打給公戶,錢到現(xiàn)在公司,往出支取可以正常支取,稅務(wù)有什么問題?(當(dāng)時開票都正常交稅了)
老師,沒有往返車票,外地的餐費(fèi)和住宿費(fèi)可以做福利費(fèi)嗎?
請問老師,24年暫估的固定資產(chǎn)發(fā)票沒開進(jìn)來,這個月匯算清繳是不是把計(jì)提的折舊費(fèi)調(diào)增,譬如計(jì)提了10萬的折舊,把這10萬調(diào)增,按10萬的5%交企業(yè)所得稅啊?
老師這題沒搞懂幫忙解析一下
合伙企業(yè)需要報(bào)工商年報(bào)嘛?