您好 本年利潤(rùn)=73538131.81-58792355.56=14745776.25 未分配利潤(rùn)73538131.81
老師科目余額表上的本年利潤(rùn)和利潤(rùn)分配根據(jù)這兩個(gè)數(shù)怎么填,58開頭的是年初數(shù),后面?zhèn)€是期末數(shù)
老師,我四月份建賬的,本年利潤(rùn)的期初余額是寫3月底的數(shù)據(jù),未分配利潤(rùn)期初寫的是年初數(shù)據(jù),但是后來賬都做到年底了,查看科目余額表,顯示本年利潤(rùn)期初數(shù)據(jù)是去年年底的數(shù)據(jù),導(dǎo)致本年利潤(rùn)的期末數(shù)據(jù)不對(duì)。建賬的時(shí)候本年利潤(rùn)期初數(shù)據(jù)應(yīng)該寫0嗎?未分配利潤(rùn)寫年初報(bào)表數(shù)據(jù)?
1~11月份資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤(rùn)項(xiàng)目是根據(jù)本年利潤(rùn)和利潤(rùn)分配賬戶期末余額的合計(jì)數(shù)填列的,當(dāng)兩個(gè)賬戶的期末余額都在貸方時(shí),將二者期末余額之和以復(fù)數(shù)填列,這句話錯(cuò)哪了?
根據(jù)科目余額表,已經(jīng)填寫了對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù),生成賬套的時(shí)候,提示初始數(shù)據(jù)不平衡,看了下,只有本年利潤(rùn)數(shù)據(jù)沒有填寫,這個(gè)怎么填,初始數(shù)據(jù)里本年利潤(rùn)期初余額方向是貸,但是我的科目余額表里的本年利潤(rùn)是在借方,在初始數(shù)據(jù)里,本年利潤(rùn)應(yīng)該怎么填寫數(shù)據(jù)
個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還需要交增值稅嗎?稅額怎么計(jì)算?
合同取得成本為什么不計(jì)入當(dāng)期損益
盈利能力的理論基礎(chǔ)有什么,指的不是比率分析概念
老師,假如我是100%轉(zhuǎn)讓股權(quán),凈資產(chǎn)是100,投資額是200,如果按平價(jià)轉(zhuǎn),是按100還是200呢?
老師好~想咨詢下,收到員工提交的通訊服務(wù)發(fā)票~這種可以直接報(bào)銷入賬嗎?發(fā)票是預(yù)存款發(fā)票?這種和預(yù)付卡的發(fā)票 有什么區(qū)別嗎?
老師,一般結(jié)轉(zhuǎn)成本按照銷售收入的多少結(jié)轉(zhuǎn)
老師我家賣了一臺(tái)設(shè)備,有型號(hào)18萬監(jiān)測(cè)費(fèi)2萬,但是客戶要求先開15萬的,那個(gè)單位數(shù)量,單價(jià)那怎么寫
老師您好!電腦原值5000元,殘值率0%,直線法折舊,折舊年限3年,企業(yè)所得稅匯算時(shí),需要注意什么?需要調(diào)增嗎?
計(jì)提會(huì)影響到利潤(rùn)表的數(shù)據(jù)嗎
新接手一個(gè)公司,這公司一直沒開通全電發(fā)票,請(qǐng)問現(xiàn)在如何開通呢?
那科目余額表上本年利潤(rùn)期初數(shù)要填嗎?本期發(fā)生額借方,貸方怎么填?
根據(jù)您提供的截圖 無法填寫期初數(shù) 貸方跟借方
那借方和貸方根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表,利潤(rùn)表,現(xiàn)金流量表填的起嗎?看哪里?
借方和貸方根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表,利潤(rùn)表,現(xiàn)金流量表填不起 要看本年利潤(rùn)明細(xì)賬
沒有明細(xì)賬,就亂填可以嗎?
沒有明細(xì)賬 不填數(shù)據(jù)可以保存嗎
報(bào)個(gè)項(xiàng)目需要數(shù)據(jù),我不知道怎么填合理?
那就隨意填一下吧? ?期初%2B本期貸方-本期借方=期末? 符合邏輯就行
本年利潤(rùn)有期初嗎?不是結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配了嗎?
您是填的某個(gè)月還一年的
我填的是一年的
那期初數(shù)就是0啊 沒有的
老師我這樣填對(duì)嗎
您本年利潤(rùn)怎么借方比貸方金額大?
填反了填反了填反了
是的 你要改過來哈
這樣填對(duì)嗎?
沒看見您的圖片了啊