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老師,我們22年6月份繳納的21年的印花稅35557.39,進入以前年度損益調(diào)整科目35557.39,結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤25557.39,10000自動結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了,我在做22年企業(yè)所得稅匯算清繳時該怎樣做,老師

2023-05-22 15:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-22 15:10

通過以前年度損益調(diào)整了,調(diào)整到21年了,不影響22年利潤表,不參與22年匯算

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快賬用戶4265 追問 2023-05-22 15:11

21年也沒更正,怎么辦?

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齊紅老師 解答 2023-05-22 15:16

現(xiàn)在可以更正申報21年度企業(yè)所得稅,或者修改6月憑證,直接計入稅金及附加

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通過以前年度損益調(diào)整了,調(diào)整到21年了,不影響22年利潤表,不參與22年匯算
2023-05-22
想稅前扣除,就需要重新修改報表,然后做匯算
2023-12-19
您好 請問單位用什么會計準則
2023-12-19
同學你好 直接用以前年度損益調(diào)整來做
2022-03-18
這部分所得稅怎么繳納,你要重新匯算20年的所得稅,與21年的匯算無關
2022-04-21
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