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老師,我想問一下,2020年的成本我少結(jié)轉(zhuǎn)了,現(xiàn)在我借:以前年度損益調(diào)整 貸:庫存商品 月末把以前年度損益調(diào)整在結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤里,但等到2023年的所得稅匯算清繳時,我少結(jié)轉(zhuǎn)的成本怎么在年報里體現(xiàn)呢?

2023-07-20 15:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-07-20 15:31

這個您還要調(diào)整所得稅的。這個影響的是2020年的所得稅,因為你成本增加了,所得稅會減少。

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快賬用戶5260 追問 2023-07-20 15:35

是的,我知道,但在年報的表里怎么提現(xiàn)呢

頭像
快賬用戶5260 追問 2023-07-20 15:37

會計分錄沒有辦法提現(xiàn)是嗎?

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齊紅老師 解答 2023-07-20 15:41

你好? 可以? 要體現(xiàn)調(diào)整所得稅的分錄?

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這個您還要調(diào)整所得稅的。這個影響的是2020年的所得稅,因為你成本增加了,所得稅會減少。
2023-07-20
你好,這個月末結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤也不需要填寫其他的
2024-05-09
你好,你做的是對的,這個是要調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表的利潤分配 -未分配利潤,和其他應(yīng)收款賬 利潤 表的 費用賬,,如果這個報銷是應(yīng)計入管理費用,則直接調(diào)整管理費用
2021-04-02
你好;你以前年度損益調(diào)整是結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤去的; 不是結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤哈; 你結(jié)轉(zhuǎn)的不對哦?
2024-01-10
借:在建工程 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤 這個做完就沒有了
2021-09-16
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