你好,按照應(yīng)付職工薪酬來。
匯算清繳時A105050表的工資薪金支出是按照應(yīng)付職工薪酬的全年借方金額填寫對嗎?還是按照管理費用的應(yīng)付職工薪酬填寫。
匯算清繳中職工薪酬支出及納稅調(diào)整表中工資薪金支出賬載金額是管理費用中的還是要看應(yīng)付職工薪酬里貸方金額啊,我以前都是用管理費用的科目余額表填寫的
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳中職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表中的賬載金額是按應(yīng)付職工薪酬的貸方金額填寫,還是按管理費用中的工資借方科目填寫?
匯算清繳時,科目:應(yīng)付職工薪酬 與科目:管理費用-應(yīng)付職工薪酬 金額不一致,期間費用的職工薪酬按照管理費用填了,那應(yīng)付職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細的金額是按照什么填,
匯算清繳的時間,職工薪酬納稅調(diào)整明細表,工資薪金支出和期間費用里面的管理費用職工薪酬,數(shù)字填寫應(yīng)該注意什么?
資產(chǎn)賬面價值小于計稅基礎(chǔ),為什么產(chǎn)生可抵扣暫時性差異要確認相關(guān)的遞延所得稅資產(chǎn)(是什么),資產(chǎn)賬面價值大于計稅基礎(chǔ),應(yīng)確認遞延所得稅負債,需要確認遞延所得稅負債(是什么),這段話搞不懂
老師你好!申報個人所得稅時發(fā)現(xiàn)有四家公司對我發(fā)放工資,我就在一家認值其余3家我都不知道怎么辦
公司想變更公司章程,怎么變更,需要什么資料呀?
老師,每個月的費用類發(fā)票做賬的時候是全部計入待認證進項還是要一個個查是否抵扣計入進項稅額或者待認證進項稅額?
請問老師工資銀行代開和自己專有什么不同是不是收費不一樣啊
老師,股東成立和個體戶工作室,給公司開咨詢服務(wù)發(fā)票來分流利潤,這個有可操作性嗎?會有什么稅風險呢?
子公司注銷需要填寫投資收益納稅調(diào)整明細表嗎
24年3季度利潤表有錯誤,需要更正,都需要更正那些表
商品入庫金額比支付金額少了2分,這2分做什么科目?
申報的瀏覽器跳出來這個什么意思呢?
管理費用-應(yīng)付職工薪酬比應(yīng)付職工薪酬-職工工資多12900這部分怎么辦
銀行什么原因多,你是少做了計提還是怎么了?
可能是因為員工申訴個人所得稅,大廳改了報表但是沒有進行賬務(wù)調(diào)增
費用的調(diào)增填那張表
期間費用的明細表,是需要把利潤表體現(xiàn)的費用都填上嗎并保持一致
你看一下你的應(yīng)付職工薪酬有余額嗎?
沒有余額的,你看一下你是不是有工資沒有通過應(yīng)付職工薪酬。
應(yīng)付職工薪酬的余額剛好是12月份的工資數(shù)
這里不看余額呀,同學(xué)啊,這么說吧,職工薪酬明細表賬載金額填寫的是你賬上做的計提的工資,如果你沒有通過應(yīng)付職工薪酬,只要做了管理費用,也需要填寫,這個理解嗎?
理解了的話,我就給你講下一步。
理解,那期間費用明細表需要調(diào)增的填在那張表,期間費用明細表的費用合計需要填寫的與利潤表的費用金額一致嗎
實際金額和稅收金額就是支付出去的 匯算清繳之前支付都算 需要調(diào)整什么?工資福利費工會經(jīng)費、職工教育經(jīng)費、社保公積金,在職工薪酬明細表里面折舊的,在固定資產(chǎn)折舊明細表105080這個表格,其他的帶納稅調(diào)整明細表。