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分公司(本公司)4月18日產生了一筆賣給客戶3瓶葡萄干52.5元的訂單金額費,未收到發(fā)票,總公司的人通知我讓做庫存商品暫估入庫,這個會計分錄寫的是借庫存商品 不含稅金額 貸應付賬款 不含稅金額,總公司開給我們的52.5元發(fā)票這月會郵寄給我,52.5是本公司自己承擔(需要把52.5支付給總公司的),因為是樣品所以免費給客戶的,不過這個錢就需要分公司自己承擔支付給總公司了,除了上面我寫的借貸分錄外還用寫其他的分錄嗎?總公司會計跟我說做個預收款,這個預售款分錄寫什么合適?是不是做完預收款分錄后去結轉,然后全選憑證記賬,最后全選憑證去結賬是嗎?

2023-05-21 01:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-21 02:20

您好,借,銷售費用? 貸:主營業(yè)務收入? ?應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)

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齊紅老師 解答 2023-05-21 02:22

借:庫存商品? ?應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款-總公司

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快賬用戶8238 追問 2023-05-21 02:32

老師,您說的這個是收到發(fā)票紅沖之后的分錄吧?

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快賬用戶8238 追問 2023-05-21 02:32

那總部的會計讓我做預售款,她說那個是什么意思?

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快賬用戶8238 追問 2023-05-21 02:38

我現在不把暫估入庫分錄刪除,加個分錄 借:庫存商品 應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款-總公司 然后全選憑證記賬 最后全選憑證結賬 對吧?老師

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快賬用戶8238 追問 2023-05-21 02:41

我現在不把暫估入庫分錄刪除,加分錄 借,銷售費用 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 借:庫存商品 應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款-總公司 然后全選憑證記賬 全選憑證結賬對吧?老師

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齊紅老師 解答 2023-05-21 10:31

是的,前面暫估入庫的分錄反沖就全部OK了

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您好,借,銷售費用? 貸:主營業(yè)務收入? ?應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)
2023-05-21
進貨 借:庫存商品52.5 貸:應付賬款52.5 收到發(fā)票 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 應付賬款 貸:銀行存款
2023-05-21
您好 就是這個庫存商品是樣品 免費給客戶使用 對嗎
2023-05-19
您好 根據您的描述,屬于贈送 借:銷售費用(庫存商品加同商品的銷項稅) 貸:庫存商品 應交稅費—應交增值稅—銷項稅額
2023-05-21
同學你好; 收到總部發(fā)票的借方憑證科目有誤,應該 借: 庫存商品 這個進項稅額不用轉出,應為你給客戶試用已經做視同銷售,確認銷項稅額了
2023-06-19
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