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分公司(本公司)4月18日產(chǎn)生了一筆賣給客戶3瓶葡萄干52.5元的訂單金額費(fèi),未收到發(fā)票,總公司的人通知我讓做庫存商品暫估入庫,這個(gè)會計(jì)分錄寫的是借庫存商品 不含稅金額 貸應(yīng)付賬款 不含稅金額,總公司開給我們的52.5元發(fā)票這月會郵寄給我,52.5是本公司自己承擔(dān),因?yàn)槭菢悠匪悦赓M(fèi)給客戶的,除了上面我寫的借貸分錄外還用寫其他的分錄再去結(jié)轉(zhuǎn)還是去結(jié)賬呢?

2023-05-19 21:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-05-19 21:52

您好 就是這個(gè)庫存商品是樣品 免費(fèi)給客戶使用 對嗎

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快賬用戶4324 追問 2023-05-19 22:10

是的 不過52.5分公司需要自己承擔(dān)

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快賬用戶4324 追問 2023-05-19 22:11

除了上面我寫的借貸分錄外還用寫其他的分錄再去結(jié)轉(zhuǎn)嗎?還是直接去結(jié)賬呢?

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齊紅老師 解答 2023-05-19 22:14

把暫估的分錄紅沖 然后根據(jù)收到的發(fā)票再寫分錄 贈送給客戶的時(shí)候: 借:銷售費(fèi)用 貸:庫存商品 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額

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快賬用戶4324 追問 2023-05-19 22:16

那我現(xiàn)在就是可以直接去結(jié)賬了是吧?

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快賬用戶4324 追問 2023-05-19 22:16

4月只有公積金和工資都計(jì)提了,還有這個(gè)暫估入庫的52.5元,結(jié)轉(zhuǎn)了,接下來就是結(jié)賬就可以了吧?

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齊紅老師 解答 2023-05-19 22:16

是的?現(xiàn)在就是可以直接去結(jié)賬了

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快賬用戶4324 追問 2023-05-19 22:27

老師,是嗎?

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齊紅老師 解答 2023-05-19 22:28

沒有其他業(yè)務(wù)發(fā)生的話 那就可以結(jié)轉(zhuǎn) 然后結(jié)賬

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快賬用戶4324 追問 2023-05-19 22:30

收到發(fā)票的時(shí)候把暫估得分錄紅沖,在寫這個(gè)分錄 借:銷售費(fèi)用 貸:庫存商品 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 對吧?不用寫其他的吧?

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齊紅老師 解答 2023-05-19 22:31

是的 這樣就好了哈

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快賬用戶4324 追問 2023-05-19 22:33

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-05-19 22:34

不客氣哈,如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決,?希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!謝謝!

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您好 就是這個(gè)庫存商品是樣品 免費(fèi)給客戶使用 對嗎
2023-05-19
您好,借,銷售費(fèi)用? 貸:主營業(yè)務(wù)收入? ?應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
2023-05-21
進(jìn)貨 借:庫存商品52.5 貸:應(yīng)付賬款52.5 收到發(fā)票 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 應(yīng)付賬款 貸:銀行存款
2023-05-21
您好 根據(jù)您的描述,屬于贈送 借:銷售費(fèi)用(庫存商品加同商品的銷項(xiàng)稅) 貸:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額
2023-05-21
同學(xué)你好; 收到總部發(fā)票的借方憑證科目有誤,應(yīng)該 借: 庫存商品 這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額不用轉(zhuǎn)出,應(yīng)為你給客戶試用已經(jīng)做視同銷售,確認(rèn)銷項(xiàng)稅額了
2023-06-19
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