同學(xué)你好,一般情況下,不會繳納滯納金。
老師好,公司7月份剛開通五險一金并繳納,但7月份申報個稅為填寫五險一金,這種情況可以在8月申報中一并填寫7月和8月個人所承擔的五險一金的總金額嗎,如果申報個稅不填五險一金,工資也未超過5000,屬于零申報,對企業(yè)所得稅有什么影響呢
深圳勞務(wù)公司,惠州項目,在9月份,10月份的時候一個工人的工資申報錯誤,現(xiàn)在已經(jīng)重新更正申報?,F(xiàn)在稅局要求更正企業(yè)所得稅,不知道企業(yè)所得稅怎么更正,我們是每個月開發(fā)票,按照開票金額預(yù)繳企業(yè)所得稅的,更正的話,各項數(shù)據(jù)怎么填啊
老師,我們公司享受稅額緩繳政策,去年10月份的稅緩繳3個月,2月份就交了,但是后來政策改了緩繳6個月,4月份的時候就收到了退稅,那4月份的增值稅申報表里是不是要填上退稅的金額,現(xiàn)在賬表核對,我的申報表和財務(wù)賬不符
就是牽扯外經(jīng)證預(yù)繳增值稅和企業(yè)所得稅那塊,交錯稅務(wù)局了后期申請退稅,又到正確的稅務(wù)局補繳,涉及到一月份申報,稅已扣,五月份想要更改一月份,會不會產(chǎn)生滯納金。
我把一月份預(yù)繳的增值稅和企業(yè)所得稅在五月份,退稅,又到正確的稅務(wù)局去補繳但繳納的日期是五月份的,這好像就造成一月份申報表抵扣金額不對,和四月份企業(yè)所得稅抵扣金額不對,可能要更改申報表。但我不知道要不要繳納滯納金
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教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標紅“使用境內(nèi)所得彌補”2922815.17,應(yīng)該要彌補掉標黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎