你好,四月份的增值稅不需要填寫退稅的金額
老師,我們公司享受稅額緩繳政策,去年10月份的稅緩繳3個月,2月份就交了,但是后來政策改了緩繳6個月,4月份的時候就收到了退稅,那4月份的增值稅申報表里是不是要填上退稅的金額,現(xiàn)在賬表核對,我的申報表和財務(wù)賬不符
老師基于上半年制造業(yè)增值稅有緩交政策,所屬期2021年10月份和2022年1月份的稅款2月份繳納的,后面做了退稅和更正申報,但是這個月申報時主表里的期初未交,和本年累計未交都不對,但是未交稅費里已經(jīng)有這兩個月的稅款了,可以交稅,這個還需要更正報表嗎?
請問老師,去年十月份緩繳的增值稅,今年2月份交上了,4月份又退回來了,本來應(yīng)該8月份交上,當時沒交,現(xiàn)在我自己檢查出來了,他們叫我改去年10月份報表,那樣得四個月滯納金,可是我覺得從今年2月到4月交了兩個月,滯納金不能那么多,我想在今年4月份報表查補稅款改下報表,合理嗎?
請問老師,去年十月份緩繳的增值稅,今年2月份交上了,4月份又退回來了,本來應(yīng)該8月份交上,當時沒交,現(xiàn)在我自己檢查出來了,他們叫我改去年10月份報表,那樣得四個月滯納金,可是我覺得從今年2月到4月交了兩個月,滯納金不能那么多,我想在今年4月份報表查補稅款改下報表,合理嗎?
請問老師,去年十月份緩繳的增值稅,今年2月份交上了,4月份又退回來了,本來應(yīng)該8月份交上,當時沒交,現(xiàn)在我自己檢查出來了,他們叫我改去年10月份報表,那樣得四個月滯納金,可是我覺得從今年2月到4月交了兩個月,滯納金不能那么多,我想在今年4月份報表查補稅款改下報表,今年4月份,合理嗎?
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預(yù)收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
統(tǒng)計事項的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
賬表核對顯示,已繳稅款,申報表比財務(wù)賬少那個10月份的增值稅,可是我賬上已經(jīng)做了退稅的分錄了呀
正確的應(yīng)該是申報表和財務(wù)賬的已繳稅款是相等的吧
你好不用修改了 你應(yīng)該修改1月份申報表 忽略了就可以
一月份的申報表是平的,錢是2月份交的,4月份退的,現(xiàn)在不平可以先這樣放著不改嗎,會有影響嗎
沒有 不影響你交稅
好的謝謝老師
不用客氣 周末愉快