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就是牽扯外經(jīng)證預(yù)繳增值稅和企業(yè)所得稅那塊,交錯(cuò)稅務(wù)局了后期申請退稅,又到正確的稅務(wù)局補(bǔ)繳,涉及到一月份申報(bào),稅已扣,五月份想要更改一月份,會(huì)不會(huì)產(chǎn)生滯納金。

2023-05-20 21:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-05-20 21:24

同學(xué)你好,不會(huì)產(chǎn)生滯納金的。

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同學(xué)你好,不會(huì)產(chǎn)生滯納金的。
2023-05-20
同學(xué)你好,一般情況下,不會(huì)繳納滯納金。
2023-05-20
你好,借應(yīng)交稅費(fèi),預(yù)交增值稅,貸銀行 做到一月份 不需要修改的,你可以賬五處理做做這個(gè)月。
2024-01-30
問題一: 1.滯納金的處理:由于更改申報(bào)表導(dǎo)致的滯納金,您需要按照稅務(wù)部門的規(guī)定及時(shí)繳納。滯納金是根據(jù)逾期未繳稅款的金額和時(shí)間計(jì)算得出的,具體金額需參照稅務(wù)部門的相關(guān)規(guī)定。 2.進(jìn)項(xiàng)稅抵扣問題:由于您提前了收入的申報(bào)時(shí)間,導(dǎo)致原本應(yīng)在5月份勾選的抵扣項(xiàng)無法按時(shí)抵扣。您可以選擇在后期進(jìn)行抵扣,或者根據(jù)稅務(wù)部門的規(guī)定申請留抵退稅。請務(wù)必與稅務(wù)部門溝通確認(rèn)具體的操作流程和條件。 3.附加稅變動(dòng):由于收入申報(bào)時(shí)間的調(diào)整,附加稅也會(huì)相應(yīng)變動(dòng)。您需要根據(jù)新的申報(bào)數(shù)據(jù)重新計(jì)算附加稅,并按照稅務(wù)部門的要求進(jìn)行申報(bào)和繳納。 4.應(yīng)交稅費(fèi)相關(guān)科目的調(diào)整:對于應(yīng)交稅費(fèi)相關(guān)科目的調(diào)整,您需要在2024年的會(huì)計(jì)賬目中進(jìn)行處理。具體調(diào)整方法包括:借記或貸記“以前年度損益調(diào)整”科目,以反映因調(diào)整而產(chǎn)生的損益變動(dòng)。根據(jù)調(diào)整后的應(yīng)交稅費(fèi)金額,更新“應(yīng)交稅費(fèi)”科目的余額。將凈利潤的影響數(shù)轉(zhuǎn)到“利潤分配——未分配利潤”中,并相應(yīng)地調(diào)整“盈余公積”。 問題二: 由于2022年的企業(yè)所得稅匯算清繳已過,對于發(fā)現(xiàn)的需要調(diào)整的事項(xiàng),您需要采取以下步驟進(jìn)行處理: 1.更正申報(bào):登錄電子稅務(wù)局,進(jìn)入企業(yè)所得稅更正申報(bào)界面,選擇需要更正的年度(2022年),并按照稅務(wù)部門的要求填寫更正后的申報(bào)數(shù)據(jù)。請確保提供準(zhǔn)確、完整的更正信息,并保存提交。 2.補(bǔ)繳稅款或退稅處理:根據(jù)更正后的申報(bào)數(shù)據(jù),如果涉及補(bǔ)繳稅款,您需要及時(shí)繳納相應(yīng)的稅款及滯納金(如有)。如果更正后產(chǎn)生退稅,您可以按照稅務(wù)部門的規(guī)定申請退稅。 3.調(diào)整會(huì)計(jì)賬目:在2024年的會(huì)計(jì)賬目中,對2022年的相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)整。這包括更新應(yīng)交企業(yè)所得稅科目的余額,以及根據(jù)更正后的損益情況調(diào)整以前年度損益調(diào)整、利潤分配和盈余公積等科目。
2024-04-15
兩種方法,第1個(gè)就是分錄補(bǔ),在現(xiàn)在第2個(gè)就是返結(jié)賬回去去改11月份的賬。 收到退回的稅款時(shí),借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)。
2024-01-30
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