你好,這個沒有帶出來,你可以填寫上。
老師我已匯算完22年企業(yè)所得稅,22年虧損,我現(xiàn)在報23年一季度企業(yè)所得稅這季度也是虧損,這表第九行彌補(bǔ)以前年度虧損會帶到這個表上嗎,我這個沒有數(shù)呢
老師23年已季度公司盈利8萬,做完22年匯算清繳后公司22年虧損1萬,21年虧損18萬。請問在做23年一季度能彌補(bǔ)到21年的虧損嗎,一季度可以不交企業(yè)所得稅款嗎
老師,我們在22年10月交企業(yè)所得稅時 有減 彌補(bǔ)以前年度虧損10萬,但是22年12月的時候 修改了19年的報表,使得22年本身是沒有可以彌補(bǔ)以前年度虧損的,所以現(xiàn)在報22年年報的時候,a106000企業(yè)所得稅虧損明細(xì)表 沒有顯示可以彌補(bǔ)以前年度虧損的金額,這個怎么辦。
報完22年匯算清繳 有彌補(bǔ)虧損是-52235.36 23年一季度報季度企業(yè)所得稅申報表的時候 彌補(bǔ)以前年度虧損 可以用填52059.89 嗎? 還剩下175.47沒有彌補(bǔ)
老師,我22年匯算清繳企業(yè)虧損15多萬,23年第三季度和第四季度預(yù)交所得稅的時候可以用這個22年度的虧損彌補(bǔ)嗎,減少一點壓力。
匯算清繳工資薪酬怎么調(diào)整
老師好,文化事業(yè)建設(shè)稅,比如一個季度開票金額為8萬元,還有兩萬沒有開票的收入,那是按照8萬交還是按照10萬交
老師,長期借款計算財務(wù)費用是用攤余成本??實際利率嗎?另外攤余成本怎么計算
老師您好,公司賣舊貨,電腦,顯示屏,飲水機(jī)之類,開票的內(nèi)容寫電子產(chǎn)品可以嗎,公司的營業(yè)執(zhí)照上有電子產(chǎn)品,
老板家里買冰箱發(fā)票開公司能入賬嗎
老師,晚上開發(fā)票會被查嗎?
公益性捐贈,有銀行轉(zhuǎn)賬,但是沒有票據(jù),可以稅前扣除嗎?
老師你好,24年暫估了成本(借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款-暫估)。25年取得該采購成本票這樣做賬對嗎?借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款 同時沖紅24年暫估(借:主營業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款-暫估 負(fù)數(shù))
老師投資資產(chǎn)的企業(yè)所得稅處理和特殊性重組稅務(wù)處理的區(qū)別和相似處講講吧
老師,進(jìn)銷存匯總表入庫金額是不是含稅單價的?我司進(jìn)銷存匯總表顯示是不含稅單價
他是灰色的不能手動填寫
這個按理來說是應(yīng)該可以的。
此處根本不能動
按理來說是可以的,這種情況你要是彌補(bǔ)虧損,可以問一下稅務(wù)局是怎么回事。