你好,你的這個(gè)月紅沖,然后再重新做就可以了,相當(dāng)于是你之前提前做了

22年1月份發(fā)現(xiàn)21年沒有計(jì)提員工的獎(jiǎng)金,所以在1月份當(dāng)月補(bǔ)計(jì)提了,所得稅費(fèi)用也受到了影響現(xiàn)在4月份開始申報(bào)22年第一季度的企稅了,而且第一季度是要交企稅的,那么這個(gè)獎(jiǎng)金影響的所得稅直接影響第一季度,還是影響匯算清繳時(shí)的所得稅
老師,請問一下我2月開了一張專票金額1千多,我忘了做收入了,第一季度企業(yè)所得稅申報(bào)已經(jīng)報(bào)了 也沒有報(bào)收入,這個(gè)2月的發(fā)票我能不能補(bǔ)錄在4月份去做吖?
我不小心在3月份做了一張4月份的手續(xù)費(fèi),4月份的賬我要怎么做會(huì)不會(huì)有影響
請問第4季度所得稅當(dāng)時(shí)沒有計(jì)提 ,但是在下一年的1月份是已經(jīng)支付了,今天做年度匯算時(shí)才發(fā)現(xiàn),請問還可以把4季度的所得稅補(bǔ)計(jì)提嗎?如果補(bǔ)計(jì)提后就會(huì)和1月份已經(jīng)報(bào)送的4季度的財(cái)務(wù)報(bào)表不一致,那我現(xiàn)在要怎么操作呢?
我是小規(guī)模 第一季度無收入 4月份普票35000的收入不小心 記在3月份了 已經(jīng)繳納了所得稅 現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)入錯(cuò)了賬 如果更正的話是不是要退所得稅?
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個(gè)業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個(gè)稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來做才會(huì)顯示我真是的利潤,請問這個(gè)分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報(bào)工資薪金個(gè)稅1-9月在別的電腦上面申報(bào),10月(現(xiàn)在)申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計(jì)稅,及繳稅會(huì)計(jì)分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報(bào)變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報(bào)表與財(cái)報(bào)數(shù)不一樣,我上次為了報(bào)稅,改一致
老師,有工資薪金個(gè)稅計(jì)算器不?個(gè)稅怎么計(jì)算?
工商年報(bào)忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老師,別的老師別回答

