是的,更正申報就要退所得稅

請問我們是小規(guī)模納稅人,第一季度少入賬了幾萬收入,7月份才發(fā)現(xiàn)要怎么改正,第一季度和第二季度已經(jīng)報稅
老師,我們小規(guī)模納稅人在2022年開了3%的專票,因為1月份公司注銷,所以把3%的票紅沖了,1月份也開了專票普票,現(xiàn)在注銷因為稅率不同,我是要更正第四季度申報退稅,還是在一月填減免稅
小規(guī)模季度不超30W免征增值稅,比如一月份已經(jīng)開了29W的增值稅普票,要如何做賬呢?如果一月份已經(jīng)開了31W,賬務又是如何做的?到季度確實收入不超過30W且開的都是普票,在計算企業(yè)所得稅時賬務要如何調(diào)整計入應納稅所得額中。
我是小規(guī)模 第一季度無收入 4月份普票35000的收入不小心 記在3月份了 已經(jīng)繳納了所得稅 現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)入錯了賬 如果更正的話是不是要退所得稅?
我是小規(guī)模 不小心把4月份的收入做在3月份了 產(chǎn)生了500多的所得稅 1-3月份沒有收入 現(xiàn)在更正的話 第一季的的所得稅申報表那就是沒有數(shù)據(jù) 直接保存申報就行了吧
老師,請問17號是本月申報期最后一天嗎
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務,但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應付款),9月份收款78951已經(jīng)確認收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負數(shù)好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現(xiàn)在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計稅,及繳稅會計分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因為所有的業(yè)務都是以被掛靠方的單位名稱來進行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應該是如何做會計分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的。?,F(xiàn)在我要做股權變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報表與財報數(shù)不一樣,我上次為了報稅,改一致
老師,有工資薪金個稅計算器不?個稅怎么計算?
工商年報忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
是不是在第二季度申報的時候在繳納?
是的,需要在第2季度申報時交。所以,你可也不退稅,在下個季度抵減