你好,是的,但是這個就沒有比例了,因為你沒有收入,就全額都不能扣除。
老師,我們是2020年營業(yè)的公司,然后是虧損的,我在做企業(yè)所得稅匯算清繳的時候明明有納稅調(diào)整項目(例如業(yè)務招待費),但是最后到主表的時候根本不顯示這個調(diào)整的數(shù)額,這是為什么呢?
老師,我今年第一次做匯算清繳:是匯總22年的全年費用做納稅調(diào)整吧?業(yè)務招待費不超過發(fā)生額的60%且最高不超營業(yè)收入的0.5%.等等還有其他限額,然后去填財務報表,是這樣嗎?請老師指點
老師,公司一年內(nèi)無營業(yè)收入、無營業(yè)成本,但是有業(yè)務招待費等費用,在做匯算清繳的時候,在納稅調(diào)整表里也需要做按比例扣除的吧?
老師好,項目上的招待費計工程施工-間接費用-業(yè)務招待費,月底結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本,這個招待費在匯算清繳是按60%算嗎(比收入0.5%?。?,需要調(diào)增嗎 在哪張表調(diào)整,從哪里取數(shù)字呢
匯算清繳時填寫業(yè)務招待費賬載金額:9980.3,按實際發(fā)生業(yè)務招待費的60%的比例計算可稅前扣除的限額是5988.18,本納稅年度營業(yè)收入是2506768.94,按營業(yè)收入的5‰的比例計算可稅前扣除業(yè)務招待費限額為12533.84,那我們納稅調(diào)整是怎么做好呢?是納稅調(diào)減6545.66嗎?
老師,匯算清繳里面的資產(chǎn)總額,是四個季度的季末資產(chǎn)總額之和,除以四,對嗎?
老師你好,一般納稅人銷售免稅貨物,24年的業(yè)務沒入賬,25年4月份才補發(fā)票(金額80萬)給顧客(貨款還沒有收到),之前問老師教這樣調(diào)賬,借:應收賬款 貸:利潤分配-未分配利潤 同時做24年匯算清繳的時候調(diào)增 請問申報4月屬期的增值稅申報表時,在填減免表時候要不要減掉這80萬,因為系統(tǒng)已經(jīng)自動帶出免稅金額到主表對應欄次里(手動改不了),如果減免表中減掉80萬,系統(tǒng)會提示錯誤,正確應該怎么處理呢?
老師,我想問一下上個月我開了680元的發(fā)票,他們又說要作廢開600元,我作廢了開了600元,結(jié)果人家又拿作廢的680報賬了,錢已經(jīng)到我們公司賬戶了,但是680的發(fā)票是作廢的,只有600的發(fā)票,我該怎么做賬,謝謝
你好,老師,公司之前的財務把一部分應收賬款和預收賬款,登記錯誤,我在今年可以直接進行調(diào)整嘛?
有一家紅磚廠,生產(chǎn)紅磚和銷售紅磚,就是不知道對方公司用的哪種成本核算方法,像這種開磚廠的常用哪種方法,是品種法還是分步法,到時候交接工作不知道用哪種方法
老師中午好,麻煩問下我們公司之前的累計折舊明細表沒有預計凈殘值,我怎么做賬,能改嗎
小規(guī)模時候買的固定資產(chǎn),能不能再一般納稅人時開進項發(fā)票
老師,公司收到一張代駕費發(fā)票怎么入賬
老師 2月份收到對方30萬預付款 3月份給對方開票含稅金額為1899000 4月份給對方開票含稅金額為2365400 4月份收到對方120萬貨款 增值稅率為9% 怎么做會計科目
合伙企業(yè)無法區(qū)分經(jīng)營成本來呀,按什么比例計算成本費用???
有發(fā)生額呀,應該按發(fā)生額的60%來吧?
只是沒有收入的比例而已
你好,你的收入是您吶收入的比例跟你實際發(fā)生的比例算出來最終的金額哪個小按哪個。 現(xiàn)在收入是零,那肯定收入的千分之五也是零,這個更小啊。
我說的那種情況,是不是只有在輔導期或者開業(yè)期間,沒有銷售的情況下,才能那樣操作?
你好,是的,就是你那個納稅年度沒有收入的時候。