你好,同學(xué) 納稅調(diào)增=9980.3-5988.18
企業(yè)匯算清繳時做納稅調(diào)整,業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除比例按銷售收入千分之五扣除,那這個銷售收入是對應(yīng)報表上的哪個信息,是主營業(yè)務(wù)收入嗎
匯算清繳時,去年發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)100萬,按照60%扣除是60萬,按照收入的千分之五是70萬,那么業(yè)務(wù)招待費(fèi)實際稅前扣除金額是多少?@郭老師
匯算清繳中,業(yè)務(wù)招待費(fèi)賬載金額為2萬,但是其中有1萬不能稅前扣除,發(fā)生額的60%為6000元,收入的5%為7000元,請問納稅調(diào)整表中業(yè)務(wù)招待費(fèi)如何填列?
《企業(yè)所得稅法》對招待費(fèi)的稅前扣除采取兩高限制的方式。業(yè)務(wù)招待費(fèi)的 發(fā)生額允許稅前列支 60%,同時最高額不得超過當(dāng)年銷售(營業(yè))收入的 5‰。 通過這兩個最高限額的對比,我們可以計算得到企業(yè)當(dāng)年業(yè)務(wù)招待費(fèi)所得稅 前的最高扣除限額為:業(yè)務(wù)招待=8.33‰X 營業(yè)收入,老師,這個8.33是怎么計算來的,公式是怎么樣的, 壽司列出計算公式,謝謝老師
本年營業(yè)收入200萬,招待費(fèi)5萬,業(yè)務(wù)招待費(fèi)最高不能超過當(dāng)年銷售營業(yè)收入的5%,按照發(fā)生額的60%扣除,那這個怎么計算?實際可以稅前扣除多少
老師,我們?nèi)ツ攴孔鉀]收到房東開的發(fā)票,財務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)也沒收到發(fā)票,匯算清繳在哪里填寫,要調(diào)增
我想開居間費(fèi),但是注冊公司好,還是個體戶好呢?
就是我們公司之前開業(yè)時賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),(每一筆都是分錄這樣子寫的,借:庫存現(xiàn)金20000,貸:其他應(yīng)付款法人20000)2023年一筆2萬現(xiàn)金,2024年又一筆2萬現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計工資申報了36620,還有做車輛使用費(fèi)用1255.45這個還有發(fā)票呢(每個月計提和支付記錄)這個要怎樣調(diào)整合適,還是說不要去調(diào)整呢(公司公賬是有錢,就是沒有現(xiàn)金,因我們現(xiàn)在報銷直接報銷轉(zhuǎn)賬的)
如何把sheet放到excel的上方,步驟
#提問#老師匯算清繳的財務(wù)報表與第四季度的財務(wù)報表不一致需要怎么操作
老師,請問如果是代帳的話,是不是客戶給工資表,提供社保,個稅人員名單?
請問老師,我們處于籌建期,購買了別人的房子修建廠房沒有取得發(fā)票,請問以后這部分購買款能不能轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)?謝謝
老師好,匯算清繳以后,納稅調(diào)增的分錄怎么做呀?
匯算清繳里的平均人數(shù),如果算出來除完是小數(shù),入成整數(shù)么,比如3.33人,就寫四人,對吧
不享受出口退稅,公司可以是小規(guī)模嗎?
那我在填寫105000表格時,賬載金額寫9980.3,稅收金額5988.18,調(diào)增金額3992.12,對吧?
下面這張圖片才是對的吧?
那我在填寫105000表格時,賬載金額寫9980.3,稅收金額5988.18,調(diào)增金額3992.12,對吧 是的
老師看了圖片,沒有問題的
好的謝謝
不客氣,同學(xué),祝你生活愉快