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12月份的增值稅已經(jīng)申報(bào)了,但是發(fā)現(xiàn)了之前的兩筆用于福利的進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)抵扣了,賬上我在12月份做轉(zhuǎn)出處理,但是申報(bào)表沒法改了,可以在1月份申報(bào)的時(shí)候弄么,但是這樣申報(bào)報(bào)表的時(shí)候,增值稅的金額可能也對(duì)不上了

2023-01-13 12:44
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-01-13 12:52

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同學(xué)你好 這個(gè)可以的哦
2023-01-13
你好,同學(xué) 補(bǔ)做一筆進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 借成本費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2024-01-14
借利潤(rùn)分配――未分配利潤(rùn)或以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅――進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2020-09-30
你好;? 意思是進(jìn)項(xiàng)稅沒有做; 補(bǔ)做在3月就行了。 可以的??
2023-03-22
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